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朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算? 简便来做的话,内账外账都按结算来做行吗?
朴老师,电商公司现在还需要分内外帐吗?外账按照结算来算,内帐按照发货来算?
老师,独立核算的分公司,符合小微企业标准,企业所得税是按照多少来算
简易计税3%税率时申报了未开票收入,现在公司变成了一般纳税人,客户要开票,开了13%税率的票。我现在在申报增值税时,3%税率未开票负数填列,提交申报时总提示比:23列应纳税额减征额比对不过,请问怎么解决
怎样保证计提的企业所得税和申报表中一致
你好,个独企业利润40万左右,有些成本还未取得的情况下,可以在汇算之前取得后扣税吗?
老师,最后一个分录如果是贷方营业外支出的话,报表项目就会出现负数,不应该是营业外收入?
老师您好,如果25年2月工资发1月工资老板公户发了3个人,但是1月工资只申报了2个人,后面每个月工资都少申报了那个人现在申报25年12月工资的时候才发现,现在要怎么处理
老师,原始数据是代账的发我的 我用这些数据重新输入现在的精斗云云会计,是那边给的原始数据在明细账里凭空多出来了,就明细账里有这个数据 账本、总账资产负债表都没有这些数据,是什么原因呀?
老师您好,我想问下就是领导让我做财务年终决算报告,这个报告里需要把24年的数据和25年的做对比吗,还是就写25年就行
那我如果一直找不到这个-2,那我就一直多结转这个成本2,直到我找到有冲减材料或者冲减费用之类,我才能抵消这个2了吧?我可否直接按本月实际期末库存填,那这个多结转的2就让他多结转在账里,直接我找到冲减材料或者费用就抵消了。
太可以了,这样就账表相符了,期末的库存就是实际的
感谢老师回复,说回早上的那个话题高买低卖,我看了一下,除了比较关注的几种产品,原来还有其他产品成本价在每月有浮动,所以导致到累计的库存和我算的差不多,最后查到多结转4K左右。
哦哦,太辛苦您了,才4000多,我认 为不要支调整以前月了,本月用实际盘点的期末数,倒算出实际消耗的成本,这样保证负债表期末的账实相符
但是如果排除那只干扰产品,也是多结转了3万的,先查到原因,提出的方法是要不让供应商在下次开发票是抵消掉多开的,我们冲减材料,那我的成本就不用变了,对吧?
对对,这个方法好,我们就完全根据发票金额记账了
那现在的情况就是高买入低卖出,亏损,然后成本低估库存,导致多结转,双减吧?
我有不一样的理解,高买低卖是虚增利润,低估库存倒算实际是估高了,成本多计减少利润,
高买低卖不是会亏么
对对,我当成高买按低金额结转成本了,上面我们一直在说成本的事, 现在这个低卖是给客户的价格,那是亏了
那现在的情况就是高买入低卖出,亏损,然后成本低估库存,导致多结转,双减吧?,也是多结转了3万的,先查到原因,提出的方法是要不让供应商在下次开发票是抵消掉多开的,我们冲减材料,那我的成本就不用变了,对吧?是这个逻辑?
对的,这个逻辑行的
感谢老师耐心回复。
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