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固定资产残值一般怎么处理,分录怎么做,老师
老师,你好,长期股权投资的投资收益,为什么没有在资产负债表和利润表里体现出来?
老师好,我们技术部负责人说,他们三个月研发一个项目,然后会申请软著,这样的话,我要怎么做会计分录啊
老师请问下 公司经营的展览场馆,场馆内买的桌子椅子等其他易耗品属于运营部门的计入什么科目,销售人员的固定资产折旧需要计入到销售费用吗还是管理费用
各位老师大家好,利润率怎么算的呢,请各位老师指点一下,谢谢
进出口的公司工商年检要填写报关资料,去哪里找?
我是公司财务负责人。 我们公司目前是私企刚成立没多久,以vr设备体验为主,设备已经采购了一部分,款没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 问题一、关于已付出去的设备款怎么操作合理 1、已付款的设备款到时候可以再卖给合资公司可以吗(平进平出?) 2、把已经付过的款供应商先退给我们,我们以合资公司的名义再去买这批设备 3、或者签一个三方转移协议? 问题二、前期我们公司的成本(包括人工、工程款、设计费等) 1、可以转移到合资公司吗以什么方式
公司电车报销充电费应计入什么科目
老师,应交税费等于销项税额减去进项税额,那我这个应交税费怎么不对呢
老师,咨询个问题,公司是汽车4S店,上游车企进货价是一辆车10万,然后给往另外一个账户返1万,车企只给开9万的发票,等下次进货时再用这个户里的一万打给车企抵车款,想问下,收到这1万和下次进货再打给车企这1万时该怎么账务处理
那我如果一直找不到这个-2,那我就一直多结转这个成本2,直到我找到有冲减材料或者冲减费用之类,我才能抵消这个2了吧?我可否直接按本月实际期末库存填,那这个多结转的2就让他多结转在账里,直接我找到冲减材料或者费用就抵消了。
太可以了,这样就账表相符了,期末的库存就是实际的
感谢老师回复,说回早上的那个话题高买低卖,我看了一下,除了比较关注的几种产品,原来还有其他产品成本价在每月有浮动,所以导致到累计的库存和我算的差不多,最后查到多结转4K左右。
哦哦,太辛苦您了,才4000多,我认 为不要支调整以前月了,本月用实际盘点的期末数,倒算出实际消耗的成本,这样保证负债表期末的账实相符
但是如果排除那只干扰产品,也是多结转了3万的,先查到原因,提出的方法是要不让供应商在下次开发票是抵消掉多开的,我们冲减材料,那我的成本就不用变了,对吧?
对对,这个方法好,我们就完全根据发票金额记账了
那现在的情况就是高买入低卖出,亏损,然后成本低估库存,导致多结转,双减吧?
我有不一样的理解,高买低卖是虚增利润,低估库存倒算实际是估高了,成本多计减少利润,
高买低卖不是会亏么
对对,我当成高买按低金额结转成本了,上面我们一直在说成本的事, 现在这个低卖是给客户的价格,那是亏了
那现在的情况就是高买入低卖出,亏损,然后成本低估库存,导致多结转,双减吧?,也是多结转了3万的,先查到原因,提出的方法是要不让供应商在下次开发票是抵消掉多开的,我们冲减材料,那我的成本就不用变了,对吧?是这个逻辑?
对的,这个逻辑行的
感谢老师耐心回复。
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