同学,你好 你具体什么业务??是挂靠的业务吗??补发票吗?
老师您好,我公司给对方开了一张2万的发票,收对方7个点钱,对方对公打款,后把点钱扣了,其他返给对方,请问这个账务从开始到最后的分录怎么坐那
老师,你好 我们给10月给代帐公司打了钱 对方12月才开来发票 请问我们付钱的时候怎麽挂分录 收到发票的时候又如何挂帐呢
请问收到一张这种发票怎么做分录呢?先把工资和社保打给对方公司,然后对方收到钱后代发工资和社保。
老师,我有个问题 比如保险公司跟我们打款,我们是代收,这笔钱是别人的,我们代收开票,然后收的别人的税点扣出了多的钱,扣多的税点请问怎么做分录,如何入账?
老师,我公司代收代付货款,然后发票不开给我们,对方直接开给我们的收款方,这种应该怎么做账呢