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请问收到一张这种发票怎么做分录呢?先把工资和社保打给对方公司,然后对方收到钱后代发工资和社保。

请问收到一张这种发票怎么做分录呢?先把工资和社保打给对方公司,然后对方收到钱后代发工资和社保。
2023-01-09 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-01-09 16:45

借管理费用劳务费或者是主营业务成本,劳务费 贷银行存款

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快账用户8146 追问 2023-01-09 16:46

在应付职工薪酬里面过一下不?

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快账用户8146 追问 2023-01-09 16:46

这几个员工是生产工人可以不可以直接进生产成本~直接人工呢?

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齐红老师 解答 2023-01-09 16:49

不需要的,如果是车间一线职工的可以。

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相关问题讨论
借管理费用劳务费或者是主营业务成本,劳务费 贷银行存款
2023-01-09
那里是借应收账款贷主营业务收入,同时贷应交税费增值税,你的收入是你两张发票的收入部分。同时,你要交社保,要发工资,这些就放到主营业务。
2022-01-13
是的,代买社保是不合法不合规的
2023-07-10
你好,学员,这个做社保成本
2022-01-18
你这个月付款给代理公司,确认你们的成本就可以了
2022-08-09
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