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老师您好,请问在学校里面当会计,学校的账务进食材,对方票也开了,我们也付款了,这样的话,直接做凭证,业务活动成本-食材费,贷记银行存款,这样合理吗?还是看到发票要走应付账款,过一下子呢?

2025-06-09 08:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-09 08:48

直接那样做就行,不需要通过应付账款

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快账用户9442 追问 2025-06-09 08:48

与企业账务不一样吗?我之前做企业账都会过一下,方便对账的

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齐红老师 解答 2025-06-09 08:49

那么自行决定哈,没有规定不可以

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快账用户9442 追问 2025-06-09 08:50

因为我看之前的会计都是直接这么做的,所以才过来问问老师的

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齐红老师 解答 2025-06-09 08:51

可以那样做的,没问题的哈

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快账用户9442 追问 2025-06-09 08:54

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-09 08:54

不客气,祝你工作顺利。感觉不错的话,麻烦给个五星好评哦。

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直接那样做就行,不需要通过应付账款
2025-06-09
您好,这个的话,可以是借 应付账款  贷 应交税费 原材料,这样红冲
2025-09-27
同学你好 你的问题是什么
2023-12-25
在这种情况下,账上需要把企业付款的费用做进账里,具体处理如下: 一、收到企业预付款时 假设收到企业预付款 40000 元(扣除已直接付款部分后的金额)。 借:银行存款 40000 贷:预收账款 —XX 企业 40000 二、记录企业直接付款的费用 虽然这些费用不是从你单位直接支付,但为了完整反映活动的收支情况,应进行记录。假设企业直接付款的费用为 10000 元。 借:业务活动成本 —XX 活动费用 10000 贷:应付账款 —XX 企业 10000 三、活动结束结算服务费时 假设按约定应收取服务费为 5000 元。 借:预收账款 —XX 企业 40000 借:应付账款 —XX 企业 10000 贷:业务活动收入 — 服务费收入 5000 贷:银行存款 45000(返还多收的预付款或支付应退款项)
2024-10-23
你好,如果是单一材料的话可以,如果是多种材料,需要按和准确的比例分摊,否则的话记录管理费用
2022-02-21
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