同学你好 这个可以的哦

、长荣公司2020年7月发生下列经济业务:(1)1日A材料账面结存50件,每件成本为110元(2)1日赊购A材料一批共计200件价值20000元增值税3400元发票已到材料尚未运到。(3)5日仓库转来收料单本月1日赊购的A材料已验收入库。该批材料计划成本为每件110元。(4)11日生产车间领用A材料230件用于直接生产。(5)15日与甲公司签订购货合同购买A材料400件每件125元根据合同规定先预付货款50000元的40%其余货款在材料验收入库后支付。(6)16日购入材料一批材料已运到并验收入库月末尚未收到发票等结算凭证。该材料的同期市场价格为12000元。(7)25日,收到15日购买的A材料并验收入库以银行存款支付其余货款。(8)月初A材料账面结存50件材料成本差异科目贷方余额1855元。要求根据上述材料编制相关会计分录
探讨一下:那些材料款,其实材料早已经来料,也已经领出去都用完了,但是呢,之前那几个财务一直都是做应付账款,贷银行存款这样。然后有小小暂估材料,领料完全靠自己心情做一个80%成本进来;所以,会看到应付账款借方余额很大。其实如果平账了,基本上是没有余额的;那就是这些不入账的发票,我该怎么调整账面和实际库存以及成本等。求大神指点下
老师 我们之前买的材料有些是预定 提前收发票的 我们用的是用友 例如我买了10万的材料 其中2万是预定的材料款 货还没收到 我们根据入库明细导入发票 所以记账的时候 是做了8万的材料款 剩余2万是弄其他科目去了 然后供应商开的是10万的发票 现在这个月 我们送货是7万 开了5万的发票 我们应付她5万块钱 问 这2万怎么调过来?
老师,我入职的这家公司,之前都是兼职会计在做,很多项目上的材料款,支付材料款,还未收到发票的时候,他就入的预付账款,等收到发票后,他又按照发票计入成本,冲预付账款。这样子的话,就没有体现材料的出入库。领导说是,项目上也没有仓库。目前他的账,就只有合同,发票,银行回单作为附件。现在领导说是,让补一下之前的材料入库单和领料单,附在他做的之前的账务的后面。但是,有个问题,我们补的入库单,可以直接附在支付材料款(入账预付账款)的凭证后面?
老师,我入职的这家公司,之前都是兼职会计在做,很多项目上的材料款,支付材料款,还未收到发票的时候,他就入的预付账款,等收到发票后,他又按照发票计入成本,冲预付账款。这样子的话,就没有体现材料的出入库。领导说是,项目上也没有仓库。目前他的账,就只有合同,发票,银行回单作为附件。现在领导说是,让补一下之前的材料入库单和领料单,附在他做的之前的账务的后面。但是,有个问题,我们补的入库单,可以直接附在支付材料款(入账预付账款)的凭证后面?
2021年12月份开始做生意 挣了2000块钱 2021年为了做生意买手机电脑花了9900块钱 拜师花了1300块钱 没人每年个人所得税不是六万以内减免吗2000-9900-1300=-9200 -9200-60000=-69200 豆包说说我2021年亏损7万 说我可以把这个额度放到2022年使用 2022年还有6万 就是12.92w 如果没用完 还能放到2023年使用 以此类推 对吗 我每年都能有60000块钱的额度 我能不能把2020年也算上 我2022年没开始做生意 这个人所得税每年免除60000块钱的额度 没用完的话还可以往下一年攒着一起用吗 我是个人 没有营业执照 但是长期在经营 做游戏账号
老师,自然人电子税务局里成本发票金额和费用是自动带入吗?还是手动填写?就是申报经营所得税的时候
投资三万五,库存现金1.9万,铺租1.5万,亏没?
明天一早要去面试的公司要求要会出口退税,出口退税如何做?
给员工发放的赔偿金分录怎么写?
@董孝彬老师,别的老师别回答,老师,懂了,老师是不是基本上合理合规的有发票的企业,汇算清缴,都不要怎么调整,就申报就可以了,
财务面试,有哪些可以比较重要的问题,可以反问回去,以做判断可不可以去这家公司?
主营业务收入的收入确认相关单据麻烦您明天上班后发我一下扫描版哈 这是审计发给我的,收入确认相关单据有哪些?
代扣代缴的个人所得税怎么计提支付后怎么做账?
老师:在填电子税务局填居民企业(查账征收)企所得税年度申报时,出现红色感叹号❗,是零申报,有问题吗我上报了,系统没拦截。这个可以吗
老师,是把入库单,附在支付材料款(入账预付账款)这笔凭证的后面?那领料单呢?入在收到发票(计入成本,冲预付账款)这笔凭证的后面?因为没有仓库,所以我就想的,就补个领料单,不补出库单了。
同学你好 对的 是这样的 直接附在后面就可以了
老师,那还需要补出库单吗?我们只补了领料单。用领料单代替出库单。因为领导说,项目上没有仓库。
同学你好 这个需要的
老师,那出库单和领料单,是都放在计入成本,冲预付账款的那笔凭证后面吗?因为,项目上没有仓库,还需要出库单吗?
同学你好 对的 这个需要的
老师,那出库单和领料单分别放在他做的哪笔凭证后面做附件。因为,材料的,他就只体现了两笔账务,一笔支付材料款的(计入预付账款),一笔收到发票(计入成本,冲预付账款)。
同学你好 对的 是这样
老师,我想问的是,出库单和领料单分别放在他做的哪笔凭证后面做附件?
领料单和出库单都在 借生产成本 贷原材料
老师,我这边已经说了,我们要把补的单子附在之前的会计凭证后面。之前是没有入库单这些的。之前的材料,只是通过预付账款来核算的。没有体现材料的出入库。请老师您再看看我上面跟您的聊天记录。
你入库的没有不附就可以了 出库的附在成本那里
老师,我是让他们只补了入库单和领料单,没有补出库单。是把领料单附在计成本的那笔凭证后面就行吗?
同学你好 对的 这样既可以
老师,您看看,根据合同,补的入库单和领料单,里面的内容这样显示,有没有什么问题?合同上的清单都是不含税单价和金额吧?入库单和领料单上的单价和金额也是不含税的是吧?
对的 是这样理解的
老师,麻烦您对着合同上的清单看一下我们补的入库单和领料单,看看有没有什么问题,需不需要做什么调整?
这样看没有问题的