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老师这个是2023企业所得税年报,这个是管理费用工资,不是管理费用招待费。 请问老师这个7万元怎么调整?

老师这个是2023企业所得税年报,这个是管理费用工资,不是管理费用招待费。
请问老师这个7万元怎么调整?
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请问老师这个7万元怎么调整?
老师这个是2023企业所得税年报,这个是管理费用工资,不是管理费用招待费。
请问老师这个7万元怎么调整?
2025-06-09 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-09 11:04

您好,105050表加上这个7万,把招待费这里金额改为0,就可以了,也不用纳税调增,这7万的工资收入,个税申报了么

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齐红老师 解答 2025-06-09 11:10

 您好,要改3个表, A104000 将管理费用中误填在业务招待费栏次的工资金额调整至职工薪酬栏次。 A105050 :修正工资薪金支出  的账载金额、实际发生额等数据。 A105000:调整业务招待费 和 职工薪酬  相关行次的纳税调整金额。 主表(A 类)管理费用、应纳税所得额等数据随附表调整更新。

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就是计入管理费用-开办费-接待费需要调增的
2023-05-08
这个是自身发生额的60%和收入的千分之五,哪个低填写哪个税收金额。
2022-05-20
您好,您这是汇算清缴纳税调整的话,是不需要做会计处理的,那或者是其他账务处理的问题需要调整,那涉及到以前年度的期间费用的,通过以前年度损益调整科目来做的
2020-08-13
福利费是工资薪金总额的14%以内扣除
2023-11-24
你好,同学 如果确实是以前计提多了,申报汇算清缴直接按照7万费用,不用纳税调整
2024-04-30
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齐红老师 | 官方答疑老师

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