贷方确认其他业务收入,计算销项税

郭老师,麻烦问下以下关于房产中介公司的问题 一、我们把张某个人房子租过来,签订租赁协议,租金15000元一年;你看下以下分录可行? 借:预付账款-房租 15000元 贷:库存现金 15000元 每月分摊时 借:管理费用-房租 1250元 贷:预付账款-房租1250元 2、然后,我们在把张某房子某租给A公司,租期一年18900元,含税价,并开具租赁普通发票给A公司,分录如下: 借:银行存款18900元 贷:主营业务收入-租金 18000 应交税费-应交增值税 900 二、还有一个方式,张某委托我们把房子租出去,那么签个委托协议,我们租出去并给对方公司开了租赁发票,这个会计账务怎么处理?
老师们,企业从外面租了两台设备。对方已经开发票过来了。一般纳税人,不含税792035.4,税额是:102964.6. 每个月对公转给对方32113.00元。我们租这两台设备回来。又转租给其他公司,他们每个月转款33113.00元。我们公司还未开票给对方。 分录如下: 收到发票分录如下 借:固定资产——融资租入 应交税金——进项 贷:应付账款——XX租凭公司 每个月转款分录如下: 借:应付账款——XX租凭公司 贷:银行存款 转租给别的公司每个月收到款 借:银行存款 贷:预收账款——XX公司 租期满后开票租凭票给对方分录如下 借:预收账款——XXX公司 贷:固定资产——出租 应交税金——销项税 以上分录是否正确。还有没有需要注意和补充的?
老师,请问下,我们的厂房是租的,有部分地方是我们后转租给别人的,水电费发票是开的房东的,房东给了我们水电分割单,我们只可以租费用,我们的水电费现在是跟转租的这方公共承担的,我应该还是出具分割单吗?我实际入费用的金额是不是要减去我开给对方分割单的金额?
老师,我们之前支付给园区房租,我的账务处理是 借方:其他应收款——房租补贴 贷方:银行存款 他们现在要给我们返还 :现在他们让我们开具的发票是不征税发票,请问我的账务处理应怎么做
你好老师,我们租的厂房,有一部分不用租给别人呢,我们收到款,借方银行存款,贷方怎么记
公司资产30亿,利润负数,请问符合安徽省中小徽企业减征地方水利基金吗?减安90%收!?
请问年报网址是哪个?
老师,请教个问题呢,我是建筑劳务公司,现在是给别人开了票没有成本,收了钱才能支付工资,报个税,25年已经暂估成本300多万,现在甲方一直不给款,成本又没有办法在汇算前申发工资,这样也报不了个税,有什么办法处理么?会这是把他直接报了不调增,后期使用6-7月的回款来支付,然后更改4-5月的个税申报还是怎么处理比较合适!
#提问#我们公司还在建设期间,但是另外一个公司开业了的,这个在建期间的公司购买的一些低值易耗品现在开业的公司在用,还买了个天平,也是开业公司在用,这个我要怎么做账啊?还有那个天平是做固定资产还是在建工程啊?
我已经在电子税务局完成 2025 年度企业所得税汇算清缴申报。此前因未全额确认当年度收入,我在 A105030 报表的收入类 - 其他项目中进行调整,将账载金额按实际情况填报、税法金额按全额确认,由此调增应纳税所得额 200 余万元。由于 2025 年度存在未弥补亏损,此次调增后仍未产生应退税款。 另外,我已完成 2026 年一季度企业所得税预缴申报,该季度账面利润 50 余万元,因弥补了 2025 年度的亏损,当期未缴纳企业所得税。现在有两个疑问:一是此次更正 2025 年度汇算清缴报表,是否会对 2026 年一季度的预缴税款产生影响?二是目前账面未分配利润仍有 200 余万元,但税法口径下因上述调整,对应的未分配利润金额已大幅缩减,这种情况下如何让账面未分配利润与税法口径的未分配利润保持一致?
老师 现在房租开票几个点
公司付的社保和公积金要算在工资薪金里嘛
郭老师,哪个科目现金或是银行存款减少了,然后现金流量表的支付其他与经营活动有关的现金增加了,成本费用不增加
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接!个人出租住房免增值税吗?
老师,现在规定是500元还是1000元以下支出没发票可入账的政策哪里能找到?