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老师好:咨询下,全年梳理,工资账上多计提250,工资多支付了350,工资表中由员工承担的公积金多扣了600,这种情况,针对全年调账,调整分录是?可以帮忙分析一下吗?目前公积金当月计提、当月支付。工资与社保本月计提、下月支付。其他应收款-公积金本年余额应该是600

2025-06-09 12:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-09 12:38

工资多计提 250(假设小企业会计准则,影响当年损益 ) 借:应付职工薪酬 250 贷:管理费用 / 成本类科目 250 工资多支付 350(需收回员工 ) 借:其他应收款 - 员工 350 贷:应付职工薪酬 350 公积金多扣员工 600(退还员工 ) 借:应付职工薪酬 - 公积金 600 贷:其他应收款 - 公积金 600

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快账用户1398 追问 2025-06-09 13:22

老师 我思考了下 工资多付了350 其实是员工:支付工资里多扣了350的公积金,科目 其他应收款-公积金 ;工资表中由员工承担的公积金多扣了600 其实是含上面350。总体来说,账上计提、支付公积金正确。错误在于工资和工资中扣员工的公积金。这样后面两项 怎么调整?

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齐红老师 解答 2025-06-09 13:23

冲减了多付的就可以

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快账用户1398 追问 2025-06-09 13:35

借:其他应收款-公积金 贷:应付职工薪酬-工资 这样吗?老师,还需要冲减工资吗?因为如果不调整员工实发工资数和个税,工资计提数肯定要变化。

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齐红老师 解答 2025-06-09 13:37

要的 工资要冲减的

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你好!11月份工资表有吗?发截图看看,谢谢
2023-03-22
你好 ; 是的。分录是这样来做账的 ; 你要看你 挂账的科目 你是 1000元的话 你注意看下期初还有金额没有 ;正常的话 你挂账 是个人部分 社保是1000元; 个人公积金是 1687 当月缴纳了个人公积金就平衡了; 你社保应该金额是1000元的其他应付款科目贷方的。 对核对你的银行明细才行的
2021-08-18
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