你好,你之前卖货做了分录,现在就需要做。
老师好,请问销售商品退回,公司报损处理了,如何账务处理?
老师,公司销售商品产生的应收账款,如果客户回款回多了而且多回的货款也不要了,销售方应如何做账务处理,计入营业外收入吗
老师,销售商品退货了,已经开了数电票,这个发票需要怎么处理啊,
老师上月收到一张发票采购商品认证了,这个月其中有一个产品退货了,需要处理发票吗,还是只做账务处理就行了
老师好!销售的出口商品被退回,出口退税款返还给税局了,这个税款怎么做账务处理
单纯就企业所得税来说,需调增,而没有调增,或者调少了,非恶意,引起发产生的补税,一般会有滞纳金吗?
你好老师,我想改社保那个工资基数,我之前是导入的,现在查不到记录,我在哪里改呢?
我们公司因为有些员工需要买社保在当地,所以就是工资在我们A公司发,社保买在我们B公司,那这两家公司的账务要怎么做,个税申报怎么报
老师,我们公司工资虚做的,有2个人员被几个公司同时做工资投诉到税务,税务给法人打电话了,我们公司现在是直接付钱给该这2名人员缴纳了个税?还是重新把24-25年的个税重新申报减员再做年报纳税调增比较稳妥?
入库原材料,库存做数量金额式电子表格版统计,但是同一个药剂,不同厂家价格不同,应该怎么记?
老师您好,我们外购的粽子送客户按正规流程来是不是需要帮客户报偶然所得
老师,今年备考中级,以前的继续教育补到了2021年,2021到2025都学了,是不是就是完成了,我的意思包含2025年的吧
请问老师,这个管理费用的金额是怎么得来的呢,是否这个利润表做错了呢,明细账对了下是对的
老师,内账需要计提税金及附加吗?
老师 我想请教一个事情 就是 我们每个月给供应商的钱 他们每个月会按一定的比例返还给我们 每个月不多 大概一两千的样子 然后可以冲抵下个月要付给他们的费用 那么这个返利我想请问需不需要对方给我们开红字发票呢?
那分录是不是 销售时 借:库存商品 贷主营业务收入 退货时 借主营业务收入 贷库存商品
你好,你如果之前是第一个分录的话, 那么冲减就是第二个分录
如果入的数量跟退的数量相抵扣为 0,是不是可以不用做我上面写的分录
你好,如果是同一个月的,你买入,然后又退回。你没有做买入的分录,就不用做退回的分录。
一进一退的业务在当月发生的
你好,如果一开始的分录你没有做,那么后面的分录也都不用做。
入库也有买入后退货的当月发生,相抵扣后为0是不是也可以不用做分录
你好,是的。可以2个都不做。
老师1月份交1月社保需要做计提吗?
你好,是的,是需要的。
分录是这样的吗?
你好,没有看到您的分录
2月份也是按这样做,
你好,对的,分录就是这样。
那工资2月份发放1月工资计提是在1月份做计提分录,还是直接在2月份做1月份的计提分录
你好,是1月份计提1月份的工资
还是在2月份按这个图片里的分录做?
你好,分录是这样,只是计提1月份工资是1月份做。