已经作废了,则客户不能税前扣除了
老师 麻烦问一下 我们施工企业 按完工百分比进度确认收入 需要缴纳印花税吗?
老师,卖车缴纳的增值税,可以应其他进项税税票抵消吗?本月发生了这一笔
老师,FOB成交方式,但是国内段运费是我们上游的供货方承担,这个要怎么税务人员才能让退税呢
老师,我们公司有员工去熊猫基地去做公益活动,涉及买熊猫馆门票,买给熊猫的食材和窝窝头,然后给熊猫馆打扫卫生,但是门票和买东西都没有发票和收据,能正常入账吗
老师刚才在我的问答分享出去了。显示分享成功,怎么看分享到哪了,我想撤回怎么操作
老师,我们公司是做国际货物运输的,我们帮外国客户购货,因为供应商只能公对公收款,所以我们公司先垫付了这一次货款,国外客户在把钱给到我们公司。我们公司把货物运输到国外 客户那里, ,这是涉不涉及到货物出口报关
工商年报中从业人数412人,女性职工实际为363,统计成359了,少统计了4人,可以不做更正了吗?不存在社保问题仅仅就是性别统计错了无关联错误
特约商户在找售卡机构结算的时候为什么只能开普票不能开专票?
多转进公司的钱,超过注册资本的部分,怎么办?
老师,公司是建筑服务行业,21年的项目记账有确认未开票收入记账,后面会涉及到后续要补开发票,所以在税务局网上没有做不开票收入申报,只是21年底财务报表的收入含不开票收入做了汇算清缴,24年有补开发票时已申报增值税,营业收入这个就已经抵了21年的收入记账,用以前年度调整损益一正一负平账了。请问,这样操作不会有什么问题吧?
老师,但是23年他们已经扣了呢,25年才冲红,这个对方咋处理
25年红冲,再重新开票,并提供给客户,就没有影响
老师,如果没有在继续开票,那对方税务上会怎么处理呢?
是指收票方,怎么处理?
是的老师
收票方汇算时调增处理