您好,这个要问下客服了,是他们负责这块
老师,我想请问一下,我们公司有外方股东,现在准备分配利润,股东是外方公司的,按规定是10%的税收,怎么样操作可以享受协定待遇管理办法,把税率降低到5%?
老师,有个问题请教一下,关于增值税的问题,我们老板看利润,他不懂什么含税不含税。他只看收了多少钱,付出多少钱,但是咱记账都是记的不含税,这部分报表怎么能达成一致,我觉得就是牵扯交的那部分增值税,不能在利润表中显示,但是老板觉得我这部分钱就是付出去了,为什么不显示
老师好,我们是做短剧投资的,投资款打给了对方影视制作公司,我们属于保本收益,不享有著作权,只享有收益分红。 在3月份支付投资款出去,当时记了预付账款,账务需要调整吗?具体怎么调整?是否需要更改4月的申报表
视同销售的处理 1、企业购进商品时,分录如下: 借:库存商品, 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:银行存款。 2、企业将购进商品赠送给客户,分录如下: 借:销售费用-业务招待费 贷:主营业务收入, 贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。 借:主营业务成本, 贷:库存商品。 2、企业将购进商品赠送给客户,分录如下: 借:销售费用-业务招待费 贷:贷:应交税费—应交增值税(销项税额)。 贷:库存商品。 这样分录可以吗? 减少 营业收入跟成本。 因为利润是一样
请问老师,中级中,养老保险的计提是应付职工薪酬-设定提存计划,现实做账,也需要这么做么?
报表上所有者权益在哪里
建筑企业,承包塔内清淤,石子煤运及主厂房保洁项目,合同签订是6%服务,这个可以归属于现代服务吗?如果6%现代服务怎么收进项,是不是应该有劳务用工的进项发票呢?
如果公司卖无形资产154万,其中公司私人有29的股份这部分怎么处理呢
老师,24年12月注册的公司,今年要报年报吗
老师好,高企收到税局纳税申报提示提醒,单位相关指标不满足研发扣除,公司24年度研发人员工资都已经付了,在A107012(如图)第四行填了,公司研发人员的社保一直没有交,第五行直接从事研发人员的五险一金就没有填。请问老师,如果研发人员的社保没有交,是不是直接从事研发活动的人员薪资也不可以作为研发费用,享受研发加计扣除
公司一直都是当月发放上个月工资,想咨询一下个税问题 例如:我在6月8号计算5月份工资时,5月份工资表中有应扣个税一列(每个员工都涉及个税),这个应扣个税金额填的是几月份的个税金额?求举例
老师,费用报销时付款金额与开票金额的差异怎么处理,银行卡的一个优惠
供应商是贸易型公司,他的成品油发票单位都是吨可以改升发给我们吗