你好,你的这个在另外一个问题上回复您了。你可以看看。
我这是网络货运公司,是一个做运输的平台。货主从我们平台发货,然后把需要给司机的运费,和9个点的税费一起打到我们平台,我们再把运费给司机。产生了多少金额的费用,我们就开多少金额的专项发票,比如1000块运费,和90的税,发票的价税合计为1090。但实际中,1000块钱,我们只向货主收7个点的税(政府对网络货运公司的税有部分返还,我们愿意让一部分利给客户),那这种情况,附属类是否可以应用在这里,发票的价税合计额度为1070?发票上这个附属类应该怎么填才对? 和货主签的协议,是不是可以按照每个月对方和我们保证多少量,全部的每张发票,我们都按照协议税点开。还是说,需要我们和货主协议,先达到多少量,这些量按照正常的金额开,完成保底额度之后,我们才能够按照协议税点开?此外,税务局对于协议还有哪些要求和限制呢? 这种附属类是属于折扣销售吗?和平销返利是不是同一种?
某公司经营一家酒店,为增值税一般纳税人,适用的增值税率为6%,酒店是该公司的自有资产,2050年12月,该公司计提与酒店经营直接相关的酒店,客房以及客房内的设备家具等折旧180000元,酒店土地使用权摊销费用70000元,经计算,当月确认房费,餐饮等服务含税收入530000,全部存入银行,求分录共2条回复问答交流群919人已加入群聊>微**:18日,出租包装物一批,为期5个月,实际成本1500元,收到本月租金300元,押金1200元(该批包装物摊销采用一次转销法)h**:向恒通商贸有限公司购人一批食用油,取得的增值税专用发票上注明的价格1O000元,增值税税额为900元,材料已验收人库,发票等结算凭证已收到,货款已经支付。百**:老师您好:想问一下个体公商户,2022年1月注销了,还需要报2021年工商年检报告吗?会**:三个合伙人人打算合开一家餐馆,预计年利润500000元,工资每人每月3000元,餐馆面临合伙制和有限责任公司两种形式的选择,那么,从减少税收的角度来看,哪种方式更加呢?(以公司考虑时,所得税税率25%,并按净利润10%提取盈余公
1、某冰箱生产企业是增值税一般纳税人,2021年10月生产销售B款冰箱,出厂不含增值税单价为5000元/台,具体生产和销售情况如下:(1)向某商场销售1300台B款冰箱,支付运杂费5000元,收到一般纳税人开具的货物运输业增值税专用发票;在本地销售同型号冰箱800台,每台不含税价格3000元,没有开具发票。(2)用本企业生产的冰箱200台换取彩电,并收到对方开具的彩电的增值税发票,发票上注明的不含税金额是330000元。(3)销售冰箱发出包装物押金300000元,另没收逾期未收回的包装物押金23400元。(4)采用以旧换新方式销售B款冰箱50台,旧冰箱作价100元/台,实际收取2700元/台。(5)购进冰箱零配件,取得增值税专用发票上注明的金额为220000元。(6)从小规模纳税人处购进原材料,支付价税合计金额100000元,取得税务机关代开的增值税专用发票。(7)从消费者手中收购废旧冰箱,支付金额270000元。备注:冰箱适用的增值税税率为13%,纳税人取得的发票均已通过认证并允许在当月抵扣。要求:(1)请根据上述业务计算该冰箱厂本月应该缴纳的销项税额
1、我司销售货物给国外客户,国外客户给我们结算货款,合同显示我司运输货物到客户的国内仓库,所有权及风险转移至买方,但此仓库不在保税区、监管仓。报关是用我司的名义出口报关,但我司承担工厂至国内仓库的运输费,买方承担报关费等,这种情况是否可以退税?开具出口发票税率应该用哪个呢? 2、我司从供应商采购的合同货物名称:流变助剂,规格型号:HECTOGEL-ISDV(E),国外客户销售合同,名称:HECTOGEL-ISDV(E),报关单商品名称:流变助剂,未填规格型号(报关不能显示英文),这样申请退税有什么问题?需要怎么改正呢?
签的外贸合同是FCA., 实际是工厂交货,单证应该填Exw吗?实际产生杂费3000元(是货代从工厂到港口的费用) 报关是填Exw 填杂费3000, 还是填FOB, 这两种有什么区别吗?
居民个人朱小米2024年取得下列收入:(1)在甲公司任职,全年共取得扣缴“三险一金”后的工资薪金收入200000元,无专项附加扣除和其他扣除项目。(2)6月取得稿酬所得40000元。(3)8月取得利息所得60000元。(4)12月通过人民政府对公益慈善事业捐赠30000元。假如朱小米根据各项所得的收入、公益捐赠支出、适用税率等情况,选择先在分类所得中扣除公益捐赠支出,后在综合所得年度汇算时中扣除的公益捐赠支出的扣除顺序。请计算朱小米2024年应纳的个人所得税的税额。
老师,我们公司大小周,按照万年历上面正常休息,如下图,那么5月和6月应出勤天数该怎么算啊
找郭老师有问题咨询,其他老师不要接
老师,请问是不是发工资的都需要在个税扣缴端录入申报?如果没有申报个税,还能做应付职工薪酬的账务处理和税前成本费用扣除吗?谢谢
老师报工会经费是不是工资表的应发工资合计数?
债务重组符合什么条件免税
你好!我公司的货车被别人撞了,保险公司给的赔偿我怎么做账,修理费第三方已经出了,保险公司另外给的赔偿
个体户经营所得是7月申报吗
老师你好,我们租赁合同是5年,租赁装修费的摊销期限是10年,如果我们5年后就不租了,是不是剩余的摊销额就得一次性计入费用
老师,有个新来的员工,还有几个月就要退休了,他只想缴纳养老,医疗不交可以吗
好的多谢
你好,不用客气的了。