同学,你好 贷:其他应付款 -4000 贷:银行存款 4000
您好 老师 甲公司通过乙公司向银行借款100万,乙公司做账:借银行存款 贷长期借款 ,转给甲时,做账:借应收账款 贷银行存款 ,没有计提利息,本月支付本息10万,借长期借款 贷银行存款,现在要向甲收回这笔10万,乙这边怎么做账
2020年1月1日,甲公司以银行存款400万元购入乙公司当日发行的期限为5年期到期一次还本付息债券,另外支付了相关税费5000元。该债券的面值为400万元,票面年利率为5%,每年1月1日支付利息。甲公司持有乙公司债券的目的仅为短期内出售。2020.12.31乙公司债券的公允价值为410万元,2021.5.21甲公司将所持乙公司债券全部出售,取得价款415万元存入银行。(单位万元,二级科目)取得时:借[填空1][填空2][填空3][填空4]贷银行存款[填空5]确认利息:借[填空6]20贷[填空7]20收到利息:借[填空8]20贷[填空9]20公允变动:借[填空10]10贷[填空11]10出售:借银行存款415贷[填空12][填空13][填空14][填空15][填空16][填空17]
2020年1月1日,甲公司以银行存款400万元购入乙公司当日发行的期限为5年期到期一次还本付息债券,另外支付了相关税费5000元。该债券的面值为400万元,票面年利率为5%,每年1月1日支付利息。甲公司持有乙公司债券的目的仅为短期内出售。2020.12.31乙公司债券的公允价值为410万元,2021.5.21甲公司将所持乙公司债券全部出售,取得价款415万元存入银行。(单位万元,二级科目)取得时:借[填空1][填空2][填空3][填空4]贷银行存款[填空5]确认利息:借[填空6]20贷[填空7]20收到利息:借[填空8]20贷[填空9]20公允变动:借[填空10]10贷[填空11]10出售:借银行存款415贷[填空12][填空13][填空14][填空15][填空16][填空17]
2020年1月1日,甲公司以银行存款400万元购入乙公司当日发行的期限为5年期到期一次还本付息债券,另外支付了相关税费5000元。该债券的面值为400万元,票面年利率为5%,每年1月1日支付利息。甲公司持有乙公司债券的目的仅为短期内出售。2020.12.31乙公司债券的公允价值为410万元,2021.5.21甲公司将所持乙公司债券全部出售,取得价款415万元存入银行。(单位万元,二级科目)取得时:借[填空1][填空2][填空3][填空4]贷银行存款[填空5]确认利息:借[填空6]20贷[填空7]20收到利息:借[填空8]20贷[填空9]20公允变动:借[填空10]10贷[填空11]10出售:借银行存款415贷[填空12][填空13][填空14][填空15][填空16][填空17]
请问老师现金流量表这种情况怎么填列?名义上甲公司借的短期借款,并由甲公司从账户替乙公司支付货款,实际乙公司还本付息。账务处理如下:借 其他应收款-甲公司90 财务费用-手续费10 贷 短期借款100 次月还本付息:借 短期借款100 财务费用5 贷 银行存款105。
员工的话费发票可以入账么。我看发票抬头是个人
老师,我们公司做饭阿姨反正是一个月3000的工资,半月的,然后她是5月20号正式上班,那么她5月份的工资是多少呢
老师,个体户的,法人个人转租金我公司账户,他叫我开发票个体户的名称,我之前都是开个人名字转进来,我就开谁的名字
供应商给片石39一吨,我是商贸公司,小规模的,但是我商贸公司要给施工方开3个点专票,我报多少价不亏
老师,请问我们预付了供应商材料款100万,对方只给了60万,供应商就不经营了,我们厂搬到对方这里占了对方机器没备,但对方没开票,这有什么税务风险
按现行准则:印花税 计入 什么科目?
老师:我想请问一下: 1. 2024年11月—12月,有部分工资走私账发放,同时也未报个税。 在今年2025年6月份说要重新申报个税, 2024个税退手续费3月底已经结束, 2024年个人所得税汇算清缴6月底结束,金额不知道是否确定了,如果2024年重新申报,2025年个税是否确定了可以变动 2.如果从新申报个税,企业所得税汇算清缴也得从新退回,在调增处理。 3. 您觉得该怎么处理更好。如果要重新申报,所有的都得重新弄过,而且个税不知道是否能退了。 除了重新申报,还有其他方法麽。
公司有一辆车子购买价4万,已折旧3.8万,剩净值0.2万,现公司经过二手车交易市场把车子卖掉收到现金12000元并收到二手车销售统一发票12000元,本月增值税申报时在未开票收入中申报,现会计分录:卖车 借:银行存款12000 贷:其他业务收入 10619.47 应交增值税-销项税额 1380.53 固定资产清理时 借:固定资产清理 2000 累计折旧38000 贷:固定资产 借:营业外支出2000 贷:固定资产清理 2000 这样做分录可以吗
出口退税客户端工具在哪里下载
公司未分配利润太大,公司没计提过盈余公积,我今天问了一个授课老师,说是不是可以计提盈余公积来减少未分配利润,老师说没意思,都在你的净资产,但回来以后我反应过来,就算强制你分红交个税也是根据未分配利润啊,和净资产没关系啊,不是吗,不明白
然后其他应付款调为费用
同学,你好 借:费用 贷:其他应付款
老师,贷款本金还完了,那么客户利息少打1分钱过来怎么办呢?
同学,你好 用营业外支出来平