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老师,小规模企业报增值税,最后一个报表增值税减免税申报明细表,是不是企业开出的有税额的普票的不含税销售额乘以2%,\'这样填对吗,减免性质代码及名称是不是填这个

老师,小规模企业报增值税,最后一个报表增值税减免税申报明细表,是不是企业开出的有税额的普票的不含税销售额乘以2%,\'这样填对吗,减免性质代码及名称是不是填这个
2025-06-11 17:14
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-11 17:17

您好,代码合适,这个表是你季度超过30万和开具专票后填写减免的2%

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快账用户5173 追问 2025-06-12 10:55

这样填写对吗,本季度开票有税率的销售额232538.04免税的销售额1895296.35

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快账用户5173 追问 2025-06-12 10:55

没开专票

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齐红老师 解答 2025-06-12 11:17

您好,填的是合适的,你在核对下免税金额1895296.35和1895796.35

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您好!你们这个不是全免了,只能减免2%,最后就是1%税负,选择小规模纳税人减按1%交税那个
2023-12-19
对的,是的,不需要交税的。
2023-07-13
同学,你好,你的减免是什么原因的
2022-01-06
您好 请问您季度销售额多少金额 开具的专票还是普通发票
2022-04-20
同学你好 1,请问一下小微企业是不含税的销售额小于等于30万免增值税是吗?——如果开的都是普票,是免增值税的 2,小规模纳税申报表第十行填不含税销售额,第二十行填不含税销售额乘以3%是吗?——填入第十行后,第二十行是自动带出的; 3,如果不含税销售额大于30就填第二行,在填增值税减免税申报明细表,本期发生额是不含税销售额乘以2%是吗?最后代到主表第十八行是吗?——减征的部分是带到主表的16行;
2020-08-27
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