你好同学! 我们需要判断这个扣款是属于违约金性质的吗? 如果是的话,应该计入营业外支出

因延误了交货期,客户在货款里直接扣了2000元,请问这笔要怎么下账?客户不肯让我们少开发票平账~
老师,我开给客户11万发票,双方都已经确认做账了,并且这个11万货款已经付到我们公司账上了,现在发现多开了1万,客户要求我们多开的1万私人卡对私人卡还回去,这个私对私处理的话需要扣除哪些税之后还给他
老师,我们公司是做运输服务的,因为时效延误给客户支付了一笔赔偿款,对方需要向我们开具发票吗?
老师,给客户开了1张一万的发票,现在需要退费1000,我们扣除了税额,退客户990元,发票不再要回了,钱能直接退到对方公司账户吗
老师 去年对方公司给我开了1000万的发票 因为是分期付款 冲了几次应付款 但是今年对方把那1000万红冲了 后面的账该怎么做
财务经理日常工作内容,麻烦说详细一点,谢谢
咨询电商的业务做账,公司走店群模式,名下店铺很多,都是用不同的营业执照注册的店铺,做的是无货源代发,进项这块很难取得发票,店铺提现做主营业务收入,但是成本结转这块不知道怎么做,提现金额和对应是哪几笔订单难以一一对应,这样就很难确定销售商品的成本。想问一下一般电商企业这块是怎么做账处理的
如果刚入职一家新公司,作为一个财务经理,应该从哪些方面下手
老师,除了总公司还有3个分公司,这汇算清缴时是只有总公司做,还是说分公司也做,如何做更快更准
个体工商户不能核定定额,现在是查账征收,审批说是法人名下有多家公司,那是要建账报税?从哪个月份开始建账?
您好,请问我原来售价10万含税,开9个点税的发票,现在要开13个点的发票,我售价要加多少点才不亏
个体户查账征收利润是3万和9万的个人经营所得税分别怎么算?
1月发票1%,现在3月红冲开6个点,是不是3月形成负数,跟一月没有关系?
老师,内账,收到客户甲的货款,借银存,贷应收,之后另一个客户乙也欠我们货款,把客户甲收到的货款转到乙客户的货款,会计分录咋做
一个财务经理需要具备哪些技能
是的,没有那时把货送到 之前签合同时 有体现送货延迟 要扣款 但是没有发票 这个做营业外支出 不能税前扣除吧,对方收到这笔钱怎么入账? 我司 借:营业外支出 1600 贷:银行存款 1600
你好同学! 这个违约金是可以税前扣除的,这种费用性质的,是不需要发票的,只要证明其符合实际业务情况即可 由于此处是付款的时候直接扣的,分录应该是 借 营业外支出 1600 贷 应收账款 1600 对方收到这笔钱,可以计入营业外收入