没接触过账,差异可能是 凭证处理(如费用结转异常、科目方向错)、数据口径(余额表和报表取数逻辑不同)、系统公式(报表取数关联错) 。建议先对管理费用明细账、结转凭证、报表公式排查,找到原因再调整
老师,我这边是两家公司,对方那边是五家,然后其实是互相错了,你知道吗?比方他那边AB,然后AB都在我这两家都有往来,然后可能我这边是多打了,那边是少打了,就是差不多这种状态,比如说他五家账上的余额,我全部加起来的话是刚好等于说是清零的,但是现在状态就是因为都有余额,变成我一家公司,跟内五家可能发生的情况是欠了对方20万,我另外一家公司跟内五加的那个等于说是要收20万,就这样相抵消是没有的。所以说,我需要在就是等他们给我的回执是零欠款情况下,把这些都作为营业外收入或支出全部清掉。只是我觉得我这个可能就是申请的这个事件,我应该可能怎么样写会比较好,就等于说更合规吧,至少审计查的时候是没有问题的。
老师您好,我请教一个问题。情况是这样的,19年个人把车过户给公司,以前的会计做的借:管理费用-其他 贷:营业外收入 然后我们今年又把车过户给另外一个人,相当于送给他,开的800的发票,但这800块也没有给我们公司,我们做的借:利润分配-未分配利润(红字)贷:营业外收入(红字)现在结账的时候发现报表不符了,利润表跟资产负债表差800元 请问老师这笔过户的分录到底怎么做才是对的,不会有差额
老师,我接了一家高新企业(刚申请到的),规模很小,不足10人,业务也少。之前代理记账公司直接把采购回来的材料计入研发费用了,没有用生产成本这个科目,也没有结转到库存商品这个科目,人工也是这样,直接计入研发费用化了,卖出商品只确认了收入,以前的账都是这样弄得。我拿到科目余额表,我应该怎么记账啊?公司也提供不了每次领用材料的清单,
老师好。我是参公事业单位,执行的是行政单位会计,今天结账,发现12月月份结账的话,会计报表是平衡的,收入费用表的本期盈余是-1152,和资产负债表的本期盈余-1152一样,是负数。然后我年度结转后,再结年度账时,发现资产负债表的“负债+所有者权益合计”的期末余额数不等于资产合计期末余额,而且还比资产合计数多了+1152,这个数正是本期盈余-1152的反数请问什么原因,我该怎么调。是不是预算会计结转后还要调到财务会计账上,叫什么差异调整?
我公司是劳务派遣公司,采用的一般计税和简易计税。其中一家客户要求开差额征税-全额开票的普票,去年6月和7月的工资一直到昨天才算是结款发放,但是服务费是一直拖欠状态,工资和服务费的发票都已经开给对方,我是今年一月份来这家公司的,之前一直找的代理记账公司,现在公司想把内账做起来,把外账接过来,外账给的截止到2023年12月末的科目余额表的往来账与实际的对应不上,我是发函询证客户了,但是现在发工资了,我不知道她们确认收入的时候有没有计提成本,成本部分的增值税是缴纳了,还是已经冲回了,联系外账询问,外账换新手了说看账上没有计提成本,我应该去哪查能查出来这部分的税到底是什么情况了?是让对方查询往年当季交税的明细吗?求老师指点!
2024年,汇算清缴企业所得税调增,缴纳所得税,小会计准则,怎么做分录
电子商业承兑汇票需要提示付款吗
老师,新公司成立,5月底发生了3笔银行流水,财务软件启用时间是6月,那这三笔流水可以记到六月份吗,不录六月份期初余额可以吗?
老师,合并日资本公积减少了3000,为啥2022年12月31日资本公积(与合并日相比)没有变化还是8000万元呢?
你好老师,我企业的经营范围内有非金属矿及制品销售,电子税务局开发票时,可以开水泥和砂石料吗?
老师 请教一下,去税务局打清税证明需要带什么资料?
老师,请问375题怎么解答
建筑施工企业,我的挂靠公司,现在被挂靠公司说,劳务这块让我们只提供工资表,他们申报个税,不开劳务发票给他们,那么我们只能做成本,就不能抵扣3点,那是开票划算还是申报工资划算
老师您好,学校里面的机器拆除,废旧物品回收,属于哪个行业,
老师,请教你个问题,买了一台设备36万要开发票的话收1万多的税点,,现在我们不是自产自销吗,你说要为了省那1万多不用发票吗