你好,这个应该按买价来分开结转 抵扣过就是不含税。否则含税。
您好老师,结转成本中的成本和销售中的产品必须是对应的吗?我们产品进货的时候同品名的价格每次都不一样,卖出产品价格也都不一样,这个如何结转成本?
老师,请问下,我在做成本核算的时候,我们买进来的铜线是含税价,在做对外销售核算成本的时候,我的铜线卖出去的未税价是按照我买进来的含税价算这个未税价的成本还是按照买进来的未税价作为卖出去的未税价的成本?卖出去暂时不开票。买进来有进项发票
老师,请问下,我在做成本核算的时候,我们买进来的铜线是含税价,在做对外销售核算成本的时候,我的铜线卖出去的未税价是按照我买进来的含税价算这个未税价的成本还是按照买进来的未税价作为卖出去的未税价的成本?卖出去暂时不开票。买进来有进项发票
老师,请问下,我在做成本核算的时候,我们买进来的铜线是含税价,在做对外销售核算成本的时候,我的铜线卖出去的未税价是按照我买进来的含税价算这个未税价的成本还是按照买进来的未税价作为卖出去的未税价的成本?卖出去暂时不开票。买进来有进项发票
老师,我们购买产品。再卖出去。同一种产品规格不同买进来单价多样。开票的时候单价是均价。。。我结转成本的时候是按均价还是按不同的价格。这个价格是含税还是不含税?
公司自购房子办公,房产税怎么交吗?比如价值11万
老师你好,我想问一下现在推行的电子凭证具体是什么意思?必须在财务软件上做账吗?
老师,旅游行业,差额计税,科目余额表未交增值税怎么调和做分录,账里需要交税,税务里不需要交税,实际成本大于要抵扣的税,所以不用交,那怎么做账呢!
老师:公司是使用小企业会计准则,施工企业,1)例如2024年的1到6月份,付人工费,做了分录是:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,然后月底结转成本,做的分录是:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样对吗?但是7.8两个月份没有工程做了,但为了留住员工,依然发放了工资,做了分录:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬,那么月底了,要怎么结转呢?2)9月份又接到工程了,这个工程做到2025年2月份才结束,每个月都是做:借:工程施工—人工费,贷:应付职工薪酬。发放工资时,借:应付职工薪酬,贷:银行存款……月底结转:借:主营业务成本,贷:工程施工—人工费,这样的分录对吗?这样到2025年2月份工程结束,成本是包含2024年9—12月份的人工费,2025年1-2月份的人工费,那么税局会认同2024年的9—12月份的这部分人工费的成本吗?这部分个税是在2024年申报的
请问农药行业,在增值税申报时,勾选进项时,流程是什么?应注意什么。
公允价值层次值是什么,大白话讲一下,看不太明白,占分多吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票金额合计20万,不含税金额195238.1,税款4761.9扣除部分是10万,小企业会计准则按国内开具的电子发票入账怎么做分录,其中预扣的所得税部分是否要从收入中剔除
老师公司连续三年亏损,税务局让我们写自查报告。税局的意思是不想着让我们交税,自查是不就是税务局已经关注到我们的异常了?
如何快速提取EXCEL里面重复项里面的最大值
第四问的分录和金额怎么计算
目前还没有抵扣。后期会抵扣。我目前要结转成本。怎么结转?
你好,那就按不含税的就行。
好的。老师。我用月末加权平均法计算结转成本核算行不行啊??我们进价多啊。销售价也多样。
你好,可以的,操作没问题。一直用这种就行。
老师。我们买进来对方也开了发票。我直接按他们开给我们的发票单价做成本价可以吧???我一个个统计太多了。我们产品种类太多了。
你好,操作是可以的了。
我如果统计了还要计算单价太麻烦了。。我直接进的啥货。对方开的发票。我们又卖出去。一个进价一个卖价都知道了。就不用计算了
你好,呵呵,可以是可以。但是这种一般是只有当月马上卖出的才合适
基本上就是立马就卖出去了。我们现在代加工。人家包工包料。都是订单式生产。
你好,可以的,这样就没问题。