情况 1(收、出均免费): 收样品:无偿获赠,无票按公允价入 “营业外收入”,专票进项转出; 出样品:作销售费用,符合条件申报免税(无需收汇,留存赠送资料),或被认定视同内销计税。 情况 2(收付费、出免费): 收样品:正常采购,专票进项用于免税需转出,普票直接入成本; 出样品:同情况 1 的出口处理逻辑。 共性:都要留存合同、物流等资料证真实;出口免费样品通常无需收汇,与税局确认免税 / 视同内销规则,普票进项无转出问题,专票依用途判断
广通(个体户) 立京(个体户) 以上两家单位都是定期定额的个体户 老师不用给经营者做工资吧?
我是刚刚注册进来的系统,让我绑定微信,我确认以后发现这个微信名不是我的
请问老师多选第一题该选择什么
老师好,我们是医疗器械销售公司(小微企业小规模),24年购入振荡器4000元,给了医院用当时不知道能不能收回款来就记在库存商品里。现在领导说这个当时应该入在销售费用里,说是医院不给钱。老师请问这个应该怎么账务处理现在。麻烦老师写的详细点吧?
对方公司付的货款,现在要开票给这个公司,对方说要开另外的公司,不开这个公司,要怎么处理?
老师,报名中级是看工作年限还是继续教育的年限,因为我看到可以补继续教育学习。我看有的人是之前不是财务,但是找单位给开具工作证明,再补一下4年的继续教育是不是就可以报名了?
老师,请问下不是小型微利企业,但是在职职工在30人以下,是可以享受免征残保金的吧?
老师,假设一般纳税人这个月销售额总共20万,其中开专票10万,税额13000,开普票10万,税额13000,还有现金销售5万,那增值税附表一是不是在第一,一般计税方法计税,第一列开专票的销售额和税额分别填10万,1.3万,第二列开其他发票分别填10万和1.3万,第三列无票收入销售额填5万,这样对吗
代账公司做账期间,24年1月应交个税127.52 代账公司代垫的 我做1月份支付工资时分录应该怎么写(代垫的费用代账公司不要了)
老师,我公司现在筹建期,还未生产,为新购的机器设备购买的液压油计入管理费用吗?
进项是普票,销售可以免税吗?
出口的话可以免税的
老师你好,帮我看一下。情况1和情况2,账务处理和税务有没有错误
前面发的那个图情况2做错了。销售是没税金的。
是的,出口免税没有税
情况1和情况2,年末的处理有没有问题?销售费用的金额对吗?这个是不是被认定了无票,然后调整?
同学你好 对的,是这样的