汇算清缴: 房租:不能加计扣除,不填 A107012(加计表) ,会计入研发支出的通过期间费用等体现账务。 研发设备折旧:若符合加计条件(专用于研发)却没加计,需自查补填 A107012;A107041(高新表)按会计口径填(含折旧 )。 火炬年报:按会计研发支出填(含房租、折旧 ),与财务账一致。
我们公司24年有进行电子设备折旧,计入的研发支出——费用化支出,汇算清缴表a107041,不让这部分电子设备折旧费加计扣除的话,可以不填到19行折旧费用与长期待摊费用吗
研发费用里有电子设备折旧费,这个可不可以归集在研发费用里,正常填a107012 a107041,但是不对折旧费加计扣除呢,因为之前会计没有把这个折旧费计入加计扣除金额里,我不知道为什么,想必有他的道理,我也不想让折旧费加计扣除了,避免再出乱子。研发费用辅助账里有把折旧费列明
我做的2024年研发费用辅助账里是列明了折旧费(电子设备折旧),但是上个会计没有把24年折旧费加计扣除,不知道什么原因,于是我汇算清缴时没有把折旧费归集到研究费用。高新的表(火炬网申报的两个表)研究开发费用我把折旧费给加进去了,这样可以吗
研发费用加计扣除:我们账上把房租计入研发支出,但是房租不能进行加计扣除。ICP年报填的研究费用包括了房租。财报年报利润表也包括了房租。企业所得税汇算清缴去掉了房租,因他不允许加计扣除,此之外用于研发的电子设备折旧费,没进行加计扣除,汇算清缴加计扣除时把房租和电子设备折旧费都进行了剔除。火炬年报里企业年报研发费用没有剔除房租和折旧费,跟利润表里研究费用一致,跟企业所得税汇缴申报表研发费用不一致。火炬年报里的企业发展情况报表只剔除了房租费,这样三个报表填写情况,可以吗,现在可以改的只有企业发展情况报表,这里的研究费用和利润表一致还是企业所得税汇算清缴归集的研究费用一致合适。今年高新技术企业复审担心
火炬系统里2024年企业年报里研发费用数据和利润表里的研发费用一致。但和企业所得税汇算清缴申报表归集的研发费用数据不一致,原因是计入研发支出的房租费不能加计扣除,所以汇算清缴时把房租费剔除了,用于研发支出的电子设备折旧费也进行了剔除,现在我的问题:火炬系统里,年度高新技术企业发展情况报表里的研究开发费用额,应与哪个保持一致,今年进行高新技术企业复审,担心
老师,你好,申报增值税时异常凭证转出申报数据与实际不符,这个提示咋回事?因为我们供应商注销了,现在我们需要做进项税额转出,已经去税局拿了税务事项通知书,就是申报增值税提交不了
对方公司款对公打货款给我司,但现在要开票给他们这个公司,她说要开另外一个公司,不要开到这个公司来,现在怎么处理好?
4月计提的工资,借管理费用职工薪酬 贷应付职工薪酬,五月账上没钱发不出来,5月就不用做什么分录吗,6月账上有钱,再借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应付款社保
老师你好!请问下厂房宿舍20套卫浴柜金额6万,计什么科目好些
老师,我同事上个月申报增值税表的时候高铁票的进项税额没有填在附表二里面 是不管还是和这个月的高铁票合计一起申报呢
老师一般纳税人,电子税务局里面有销项没进项的,是不是直接提交报表就可以了呀还有在填其他报表吗?
老师,月末结转增值税时进项大于销项,在借方表示是用应交税费-应交增值税-转出多交增值税呢,还是用应交税费-应交增值税-转出未交增值税,还是这两个科目都可以。
老师,您好!我们租赁了一个场地,正在装修改造,在这期间发生的管理费用是不是都做入“管理费用—开办费”?
老师,我同事上个月申报增值税表的时候高铁票的进项税额没有填在附表二里面 是不管还是和这个月的高铁票合计一起申报啊
印花税和企业所得水怎么计提
我不把房租费和折旧费填写到a107041表可以不老师
只加计扣除了人员人工研发费用,只把人元人工写到a107041表可以吗
同学你好 这个可以的