您好,期初未交是你申报所属期的上期期末欠的税款,如果金额合适并且已经抵交货交过了,就把同样的金额填写到30行
老师好,我们是医疗器械销售公司(小微企业小规模),24年购入振荡器4000元,给了医院用当时不知道能不能收回款来就记在库存商品里。现在领导说这个当时应该入在销售费用里,说是医院不给钱。老师请问这个应该怎么账务处理现在。麻烦老师写的详细点吧?
老师,你好,申报增值税时异常凭证转出申报数据与实际不符,这个提示咋回事?因为我们供应商注销了,现在我们需要做进项税额转出,已经去税局拿了税务事项通知书,就是申报增值税提交不了
对方公司款对公打货款给我司,但现在要开票给他们这个公司,她说要开另外一个公司,不要开到这个公司来,现在怎么处理好?
4月计提的工资,借管理费用职工薪酬 贷应付职工薪酬,五月账上没钱发不出来,5月就不用做什么分录吗,6月账上有钱,再借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应付款社保
老师你好!请问下厂房宿舍20套卫浴柜金额6万,计什么科目好些
老师,我同事上个月申报增值税表的时候高铁票的进项税额没有填在附表二里面 是不管还是和这个月的高铁票合计一起申报呢
老师一般纳税人,电子税务局里面有销项没进项的,是不是直接提交报表就可以了呀还有在填其他报表吗?
老师,月末结转增值税时进项大于销项,在借方表示是用应交税费-应交增值税-转出多交增值税呢,还是用应交税费-应交增值税-转出未交增值税,还是这两个科目都可以。
老师,您好!我们租赁了一个场地,正在装修改造,在这期间发生的管理费用是不是都做入“管理费用—开办费”?
老师,我同事上个月申报增值税表的时候高铁票的进项税额没有填在附表二里面 是不管还是和这个月的高铁票合计一起申报啊
第30行不就是4月份属期缴纳的税款吗?我上个月没有缴税税额,是直接做了留底抵欠税。缴了3月份所属期欠的税。
这个数据我从来没有注意过,都是系统自动带过来没有改过。这个30栏是0,税务应纳增值税和我预算出来的金额一样
您好,这截图是4月份的申报表的话,30行就是4月份缴纳的3月份的税款。 你再看看3月份的申报,如果做了留底抵欠税,那这25行就应该是0
4月份所属期的是这样子的。我一开始截图的是5月份所属期的申报表
是4月份所属期做了留底抵欠税
从这表看,你4月份确实有1086498.23的未交税款,你的抵欠没有
期初未缴税额如果是上个月所属期未缴的不对呀。我看了以前的都有数据。我们以前没有欠过税,就是3月份没有勾选成功改了报表0申报了,没有缴那么多税款。
您好,4月份显示期初未交(3月份)1319536.29,在4月份交了233038.06,4月底还有欠税1086498.23(这个欠税从报表看还是3月份产生的,说明3月份没有0申报是有数据的) 所以你还要看3月份0申报,是否成功。
这个是税务局帮忙改的,进项税额是0。没有问题,我们需要缴纳593733.7元,只缴纳了233038.06元。5月份申报4月份抵欠款162090.67元。
您好,这个表是3月的吧,你看欠上期(2月份)的725802.59,本期(3月)未交593733.7,合计欠税725802.59%2B593733.7=1319536.29,没问题啊,这表都连续上了,不存在你说的抵欠情况
是4月份所属期进项全部勾选大于销项抵了一部分欠款也缴了一部分钱和滞纳金。
您好,你把5月份完整的申报表也发下