咨询
Q

老师,你好,申报增值税时异常凭证转出申报数据与实际不符,这个提示咋回事?因为我们供应商注销了,现在我们需要做进项税额转出,已经去税局拿了税务事项通知书,就是申报增值税提交不了

2025-06-13 16:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 16:28

你好,这个要问税务局,看是要转出多少。 要他们给数据。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
你好,这个要问税务局,看是要转出多少。 要他们给数据。
2025-06-13
你好,你可以在12月申报时再加上这块税呀,已经退税的报表无法更改确实是
2023-12-26
你好这个不要紧,这个不要紧
2021-07-27
您好,不用焦急的,把3号申报过的增值税申报表更正申报就好了,附表二做进项税转出我们6月凭证里 借:原材料 贷:应交税费-应交增值税-进项税转出 进项转出后,应交的增值税变化 的,相当的附加税也是要变动了
2024-07-06
1.这个做贷主营业务收入 ,贷销项税额 负数, 你这个享受免税上面那个项目这个进项税额 是下需要转出 不是这个免税上面可以留底
2020-03-06
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×