业务招待费在企业所得税税前的列支标准是:按发生额外的60%与收入的千分之五相比较,取最小值在企业所得税税前列支。
老师好,我们是医疗器械销售公司(小微企业小规模),24年购入振荡器4000元,给了医院用当时不知道能不能收回款来就记在库存商品里。现在领导说这个当时应该入在销售费用里,说是医院不给钱。老师请问这个应该怎么账务处理现在。麻烦老师写的详细点吧?
老师,你好,申报增值税时异常凭证转出申报数据与实际不符,这个提示咋回事?因为我们供应商注销了,现在我们需要做进项税额转出,已经去税局拿了税务事项通知书,就是申报增值税提交不了
对方公司款对公打货款给我司,但现在要开票给他们这个公司,她说要开另外一个公司,不要开到这个公司来,现在怎么处理好?
4月计提的工资,借管理费用职工薪酬 贷应付职工薪酬,五月账上没钱发不出来,5月就不用做什么分录吗,6月账上有钱,再借应付职工薪酬 贷银行存款 贷其他应付款社保
老师你好!请问下厂房宿舍20套卫浴柜金额6万,计什么科目好些
老师,我同事上个月申报增值税表的时候高铁票的进项税额没有填在附表二里面 是不管还是和这个月的高铁票合计一起申报呢
老师一般纳税人,电子税务局里面有销项没进项的,是不是直接提交报表就可以了呀还有在填其他报表吗?
老师,月末结转增值税时进项大于销项,在借方表示是用应交税费-应交增值税-转出多交增值税呢,还是用应交税费-应交增值税-转出未交增值税,还是这两个科目都可以。
老师,您好!我们租赁了一个场地,正在装修改造,在这期间发生的管理费用是不是都做入“管理费用—开办费”?
老师,我同事上个月申报增值税表的时候高铁票的进项税额没有填在附表二里面 是不管还是和这个月的高铁票合计一起申报啊