跨计税方法:3 月转一般纳税人,4 月红冲属跨简易计税与一般计税阶段,系统未自动关联。 申报错误:未在 4 月申报表填红冲负数税额,需手动填列 “红字发票销项负数” 栏次。 重开匹配问题:5 月重开原税率票需与红冲业务匹配,若流程异常易导致抵减失败。 携带红冲 / 重开资料到税局大厅,手工调整 4 月申报表红冲税额抵减,确保红冲与重开业务逻辑一致。
4月份开的普票,小规模纳税人,5月份的时候客户反应开票信息有误需要重开发票,5月份先冲红了4月份开的那张发票,有重新开了正常的发票,现在7月份纳税申报,对于冲红的发票电子税务局里面应该怎么处理了
你好老师,我问一下,2022年4月份单位是小规模开了免税票,没给对方2022年8月份变更为一般纳税人,2023年想冲红4月份的发票,不再重开,可以吗?
你好,老师,因为我们企业4月份是小规模,开了票,5月份转为一般纳税人了,但是5月份红冲了4月份开出去的票,红冲发票的税点是1%、不用重新开具的,当月也不用开票,相当于所属期5月份的收入是负数红冲小规模时期的票,请问这种情况增值税申报表怎么申报呢
去年5月份抵扣了一张专票,已退税,11月份对方冲红,12月份重新开了,5月份和12月份的都抵扣了,而且已经退税了,当时的会计没管冲红的,现在我该怎么处理这张5月份冲红的
老师你好,23年12月开的专用发票,由于开票错误,24年1月红冲了并重新开出,但是1月份已经缴纳了24年4季度的增值税的,我想问一下汇算的时候收入需要调整不?
你好老师,我们是小微企业,用的是小企业会计准则。老师如果按照下面的分录来做账,就体现不出来稳岗补贴这部分用来抵减社保费,请老师指导一下。谢谢。 1.收到稳岗补贴时 借:银行存款-农行 贷:营业外收入-稳岗补贴 2. 计提社保 借:管理费用-社保 销售费用-社保 贷:应付职工薪酬-社保 3. 交社保费 借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-代垫个人社保部分 贷:银行存款-商行
进一批空调,发票到了货未到,应该怎么做账?同时把这批空调销售出去已经开了发票,怎么做账
老师您好,我现在在学印花税,其中有一个技术合同税目。这个是不是对应合同技术服务费,技术开发这类合同呢?
老师你好,非分支机构如何变为分支机构
老师我们借了银行一次贷款三年期的 到期还本 每个月支付利息怎么做账
员工津贴(出差在外的)的要发票吗
老师,我们本月租了一个办公室,从今年7月开始一直到明年7月,租金3900,全部已经付清 。这个分录怎么写?
老师缴费通知单只有社保系统有吗?医保系统是不是没有缴费通知单只有缴费证明呢?
老师您好,口腔诊所买了口腔数字印仪器,我累计折旧36个月可以么,我已经折旧23个月了
老师您好,我们公司跟境外企业合作,境外为我们提供技术服务,请问可以免增值税吗