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老师,您好,我们公司需要注销,现在负债有30多万的其他应付款和应付职工薪酬,这个我在注销之前怎么做账务处理

2025-06-13 09:31
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 09:35

你好,账上有钱能支付出去吗?

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快账用户3565 追问 2025-06-13 09:36

没有钱,未分配利润是负数

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快账用户3565 追问 2025-06-13 09:38

我这样做账是不对的吧

我这样做账是不对的吧
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齐红老师 解答 2025-06-13 09:38

这工资不用支付了吗?如果不用支付了,你冲计提的。然后其他应付款转营业外收入可以。

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快账用户3565 追问 2025-06-13 09:39

不用支付了

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快账用户3565 追问 2025-06-13 09:42

老师,是这样吗?

老师,是这样吗?
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快账用户3565 追问 2025-06-13 09:42

那我未分配利润需要怎么做

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齐红老师 解答 2025-06-13 09:43

还有其他的科目有余额吗?还有哪一个?

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快账用户3565 追问 2025-06-13 09:48

老师,这个就是资产负债表

老师,这个就是资产负债表
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齐红老师 解答 2025-06-13 09:50

然后,剩下的这一部分可以分红。你的利润是正数了,你可以做完了之后看一下的。

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快账用户3565 追问 2025-06-13 09:59

老师,是这样做吗

老师,是这样做吗
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快账用户3565 追问 2025-06-13 10:02

老师,在吗?

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齐红老师 解答 2025-06-13 10:04

你做的这个不对呀,你充了管理费用和营业外收入之后,你现在就结账。结账之后,他两个结转到本年利润。本年利润再做一个结转利润分配,未分配利润的才行。

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快账用户3565 追问 2025-06-13 10:06

老师,在吗

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齐红老师 解答 2025-06-13 10:10

在的,我已经给你回复了,你看一下。

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