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审计把多缴的企业所得税调到其他流动资产,是贷企业所得税费用,借其他流动资产,现在6月收到退税,我是借银行存款贷应交企业所得税,然后借企业所得税,贷其他流动资产吗?

2025-06-13 23:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 23:10

您好,不是,这是调表不调账,分录还是 借:应交税费-应交所得税 贷:银行 这个应交借方余额是要重分类到其他流动资产

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快账用户8048 追问 2025-06-13 23:12

收到退税为什么贷银行?

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齐红老师 解答 2025-06-13 23:13

这是交时,收到退税就没有应交税费重分类 了,没有余额了,多交时才有重分类 到其他流动资产

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快账用户8048 追问 2025-06-13 23:14

我现在问的是退税后的分录呀,是不是按我上面的来做?

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快账用户8048 追问 2025-06-13 23:15

麻烦老师给个分录来,谢谢

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齐红老师 解答 2025-06-13 23:18

借:银行  贷:应交税费-应交所得税 借:应交税费  贷:以前年度损益调整

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快账用户8048 追问 2025-06-13 23:19

谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-13 23:21

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您好,不是,这是调表不调账,分录还是 借:应交税费-应交所得税 贷:银行 这个应交借方余额是要重分类到其他流动资产
2025-06-13
您好亲,是要调到其他流动资产的,多缴纳税款符合资产定义
2025-05-15
同学你好 数据正确就不用改
2022-06-02
你好 你的分录是正确的! 
2021-07-02
现在你是把之前的这个错误的凭证给他做一个红冲。就把错误凭证用负数来处理,完了之后再用这个正确的数据,做一个证书凭证就可以了。那么摘要就是冲销某某某号凭证。
2021-01-19
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