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朴老师:有进项100,样品报关出去无收汇的情况;进料,借:库存商品100 / (收入免税处理)借:销售费用-样品100 贷:主营业务收入100 (这个收入与成本金额一样合理吗? 还是收入要大于成本?)

2025-06-13 14:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-13 14:28

借:销售费用-样品费 113(成本%2B进项转出) 贷:库存商品 100 应交税费-增值税(进项转出)13(假设税率13%) 增值税: 外购样品:需做进项转出(非销售用途); 自产样品:按市场价算销项(视同销售)。 企业所得税: 需按同类产品市场价确认 “视同销售收入”,成本按实际结转,收入>成本部分调增应纳税所得额

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快账用户8780 追问 2025-06-13 20:17

这是免税收入的处理吗?,收入和成本都没体现出来,到年末直接在纳税调整表:视同销售成本100,视同销售收入120元(按市场价)?

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齐红老师 解答 2025-06-13 20:25

同学你好 对的,是这样的

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快账用户8780 追问 2025-06-13 20:55

进样品免费,销样品免费:收进料(赠品无票):借:库存商品100 (平时正常产品价格)  贷:100营业外收入-接受捐赠 /样品报关出去,视同内销13%:借:销售费用-样品113  贷:库存商品(样品成本)100,应交销项税100*13%=13 (按公允价值计算或同类)。所以销售费用-样品113元,是不是不用调整,因为入库时,货方入了营业外收入

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齐红老师 解答 2025-06-13 20:55

嗯调整营业外就行

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快账用户8780 追问 2025-06-13 22:01

样品免税,不是要开免税发票吗?如果年末不想调表,想还原收入与成本会计分录是:收进料(专票):借:库存商品100  、借:进项税13  贷:银行113 /样品报关出去:借:销售费用-样品120  贷:主营业务收入-样品收入120(按同类产品市场价)/进项转出:借:主营业务成本 13  /贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 13/结转成本:借:主营业务成本100   /贷:库存商品100

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快账用户8780 追问 2025-06-13 22:01

没体现收入与成本:借:销售费用-样品费 113/体现了收入与成本:借:销售费用-样品费 120+主营业务成本 13=133/所以133-113=20,还原收入与成本,费用多了20元

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齐红老师 解答 2025-06-13 22:01

借销售费用或者营业外支出贷收入贷销项

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齐红老师 解答 2025-06-13 22:02

然后结转成本就可以 借成本贷库存商品

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嗯,最后一个账务处理,你应该是贷库存商品的,其他没问题。
2022-12-03
你好,可以的,这个处理没有问题
2021-06-04
你好,把这个主营业务成本改成利润分配未分配利润。
2023-07-13
是对的,是对的,这个是你们销售给客户话,是这样,
2021-01-25
你好 你当时   销售100的时候 开票也是开的100出去的话  就得按第一种来处理 。  如果是同一个月发生的    销售出去马上退货 发票开的是50  那么就可以按第二种处理  
2020-11-28
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