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老师好,去年在网上买了个桌子1930元,已申请了发票,并记入管理费用-低值易耗品,今天税局打来电话说这个发票是虚开的,并不是店家开具的,是店家找另外一家公司开具给我司的,要求账面上要处理,并调整企业所得税,请问账务上我要怎样处理,分录怎样写?在哪个月份做调整?

2025-06-13 14:40
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-13 14:42

您好,1930确实是付了款的,分录是合适的不用调,就把汇算的修改一下,把这1930视为无票费用纳税调增补交企业所得税(调增后若是盈利)

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快账用户2217 追问 2025-06-13 14:54

老师好,调整以前年度损益吗

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快账用户2217 追问 2025-06-13 14:54

去年是有盈利的,分录要怎样写?

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齐红老师 解答 2025-06-13 15:01

您好,直接修改汇算,把1930纳税调增,补交企业所得税后小企业会计准则计入当期就可以:借所得税费用  贷银行存款 企业会计准则:借以前年度损益调整  贷银行存款    借利润分配   贷以前年度损益调

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快账用户2217 追问 2025-06-13 15:19

老师好,直接修改汇算,是指直接更正2024年度企业所得税汇算清缴申报表吗

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齐红老师 解答 2025-06-13 15:21

您好,是的,直接更正2024年汇算申报表,对1930纳税调增。 对补交的税款做分录,不对1930做分录(视为2024年的无票费用)

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