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老师好,一般纳税人在发在收到进项票的时候,是应该记到应交税费-应交增值税进项税额还是应交税费-待抵扣进项税里面呢?

2025-08-01 22:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-08-01 22:46

要看当月是否认证?不认证就计入应交税费-待抵扣进项税

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快账用户9257 追问 2025-08-01 22:47

老师,发生的时候,我也不知道这笔钱会不会被认证了,是不是不确定的情况下,只要发生了就是全部都进入待抵扣进项税的?

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齐红老师 解答 2025-08-01 22:51

是的,就是那个意思的

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你好    1.  没有认证做 比如 借 费用或成本    应交税费 -待认证进项税贷银行存款。    2. 等着你认证后做 :借进项税贷    应交税费 -待认证进项税    。 不是你上面来做的   
2020-11-13
你好,咱要是认证的抵扣就记入进项,没有认证以后再抵扣记录第2个。
2023-08-18
借管理费用,福利费贷应交税费应交增值税进项转出。
2021-10-21
你好,你收到了没有认证,你可以做到应交税费,待认证认证了之后借应交税费应交增值税进项贷应交税费待认证。
2022-02-10
是因为收到发票而没认证,先记账。
2023-10-20
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