暂时没有发工资就0申报个税
请问老师去年半年忘记计提工资了,今年1月支付去年半年的工资,请问老师这个怎么做账呢
老师,我感觉这个正确答案解析不对啊,为什么非付现成本还要乘以(1-25%)呢,不是不用乘吗
某食品加工企业为增值税一般纳税人,2024年1月发生以下业务:1)将成本800万的产品对外销售80%,取得含税价1130万;其余作为股利发放2)购入生产原料一批,取得增值税专用发票注明税额49万元;3)购进一辆小汽车作为公用车,取得机动车销售统一发票注明税额3.4万元;4)在某市购入3间房屋作为工作用房,取得一般纳税人开具的增税专用发票,含税金额545万元,该房屋采用一般计税方法;5)支付一般纳税人广告公司设计费,取得增值税专用发票注明金额为5万元;6)上月期进的免税农产品(购进时计划用于加工食品对外销售,尚未被领用)因保管不善发生损失,已知产品账面成本1.15万元(含运费成本0.15万元,从一般纳税人企业取得增值税专用发票),该批产品上月已申报抵扣进项税额。3【要求】1.读题找出题干中涉及的重要知识点并讲解;2.计算以下内容:(1)该企业当月销项税额;(2)业务4可抵扣的进项税额;(3)该企业当月进项税额转出;(4)当月应缴纳增值税。
老师好,不退税货物按免税处理,增值税申报填免税销售额,进项税额转出,这样做会计分录有没有问题?
老师,小规模纳税人(餐饮,酒店类)是不入期间费用比较少,一般都入成本科目呢
第三问调整留存收益的金额和答案不一样,求老师写分录计算调整留存收益的金额,
老师中级经济法。有案例分析题吗?
这是劳务收入,如何计算劳务个税
你好请教,我刚入职的公司二四年10月光明搬到宝安,退税备案变更到宝安是25年5月才申请的目前仍在办理中,24年10月-12月有几张报关单(即有退税的也有夸大类免税的)当期没有开票也没有做未开票处理,现在25年该如何处理?是否要更正24年出口当月的未开票销售收入?
公司法定代表人是甲,股东是乙,认缴30万,持股比例100%,那么现在要做股权转让,那转让方是乙吧
什么叫做0申报个税?
就是工资收入填0就是0申报
那个员工要不要体现在个税申报系统中?收入为0?专项附加扣除也为0??
不需要填任何数字,直接提交就行
那那个没收入的员工要不要出现在个税申报系统中?因为咨询过当地税务局,有些说不需要把没收入的员工体现在个税申报系统中哈
长期没有收入的不行哈,必须要按最低工资发放和申报个税,不然就是挂靠社保,
那如果养老金公司是1000,个人是500合计1500,现在个人部分公司承担,请问如何做会计分录?
个人部分不能收回直接既然营业外支出
借:管理费用~养老金1500贷:银行1500可以吧
公司部分才能直接计入管理费用
不是呀,现在个人部分社保500元也是公司承担,那不就是共计1500元全部公司承担吗?不就是借:管理费用~养老金1500嘛!!
那个应该由个人承担的,不能作为管理费用,计入营业外支出
可税务局这么说的!
你做那个科目也行,还是不能税前扣除,要做纳税调增
公司说的,那个员工个人部分社保是公司承担的,而且现在员工收入为0,那请问为何要做纳税调增?
公司不能为职工承担本该为职工负担的费用,税局不认可的
税务局就是这么说的!
做账你可以那样做,他没有告诉你汇算的时候要纳税调增。也没告诉你要申报个税哈,人家没义务教你的,老师才告诉你的