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公司从6月开始不生产经营了,按照权责发生制,6月没有收入,成本只有折旧和摊销,5月暂估了未开票收入300万,6月会正常开票300万,因为存货财务账比及实际多340万,为了结转掉账上多余的存货340万,6月可以不红冲5月的为开票收入吗

2025-06-15 13:06
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-15 13:08

同学你好,6月不红冲,那么。当初暂估的应收账款也会一直挂着,要怎么处理呢,

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快账用户5008 追问 2025-06-15 13:09

那我需要怎么处理呢

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齐红老师 解答 2025-06-15 13:14

这个真没办法处理。造成这样的原因,是否以前结转成本太少了导致的, 如果是的话。就直接结转吧。 这样的话,税局查的话,得能拿的出证明

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快账用户5008 追问 2025-06-15 13:15

就是2024年少结转成本造成的

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快账用户5008 追问 2025-06-15 13:21

我可以把340万平均分摊到1月-5月吗,反结账回去每月多结转68万

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齐红老师 解答 2025-06-15 13:42

如果是这样的话,建议你把这个账处理在25年6️,但是。属性为24年的,比方说 借 以前年度损益调整 340 贷 库存商品 340 把24年的所得税汇算清缴 做更正申报

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同学你好,6月不红冲,那么。当初暂估的应收账款也会一直挂着,要怎么处理呢,
2025-06-15
你好请把题目完整发一下
2022-04-14
您好 请问是需要写会计分录吗
2023-03-18
您好 题干没有上传完
2023-03-16
你好 1 借,应收账款678 贷,主营业务成本600 贷,应交税费一应增销78 2 借,主营业务成本520 贷,库存商品520
2020-06-19
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