你好,你有利润表的模板发过来吗?

(二)A公司为增值税一般纳税企业,适用的增值税率为17%,材料采用实际成本进行日常核算,2013年10月31日“应交税费-应交增值税”账户的借方余额为3000元,可用下月的销项税额抵扣。请编制A公司11月份如下经济业务的会计分录。(1)11月5日,购买原材料--批,增值税专用发票注明价款30万元,增值税金5.1万元,货款尚未支付,该原材料已验收入库。(2)11月10日,销售产品--批,增值税专用发票注明价款80万元,增值税金13.6万元,货已发出,款已收到并存入银行,该批产品成本为60万元。(3)11月20日,工人发放福利领用产品--批,其实际成本为30万元,计税价格为50万元。(不做成本分配的分录)(4)11月25日,用银行存款交纳当月增值税10万元。(5)11月30日,月末盘亏原材料-批,该批材料实际成本为8万元,增值税为1.36万元。(6)11月30日,计算月末应交未交或多交增值税并转帐。
某企业为增值税一般纳税人,材料按实际成本核算,适用的增值税税率为13%,2022年6月发生如下经济业务:(1)购入一批原材料,增值税专用发票上注明的材料价款为20万元(不含增值税),增值税为2.6万元。货款已付,材料验收入库。(2)企业食堂领用生产用材料,成本10万元,该批材料购入时进项税额为1.3万元。(3)出售一项商标权,转让收入5万元(含税)已存人银行,该项商标权的账面原值为6万元,已累计摊销4万元。适用的增值税税率为6%(4)购人一台生产经营用的设备,增值税专用发票上记载的设备价款为200万元,支付的增值税税额为26万元,款项已由银行支付。(5)销售产品一批,销售收人为300万元(不含税),增值税税额为39万元,货款尚未收到。要求:根据上述资料,编制有关经济业务的会计分录,并计算本月应交增值税。
一、目的 练习利润表的编制。二、资料吉澳公司为制造业企业,属于增值税一般纳税人,增值税率为13%,产品、材料销售价格中均不含增值税,适用的企业所得税税率为25%.20x9年12月吉澳公司发生如下业务: (1)12月5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款是300万元,增值税额为39万元。材料已到达并验收入库,货款已用银行存款支付。 (2)12月8日,销售给A企业一批产品,销售价格200万元,实际成本为80万 元。产品已发出,开出增值税专用发票,款项收到并转入银行。 (3)12月15日,再次销售一批产品给A企业,销售价格300万元,实际成本为 120万元,开出增值税专用发票,款项尚未收取。 (4)本月出租厂房取得收入30万元。(5)报废一台旧设备,损失20万元。 (6)本月发生管理费用15万元,财务费用5万元,销售费用10万元。 三、要求完成20x9年12月份利润表的编制
一、目的练习利润表的编制。二、资料吉澳公司为制造业企业,属于增值税一般纳税人,增值税率为13%,产品、材料销售价格中均不含增值税,适用的企业所得税税率为25%。20×9年12月吉澳公司发生如下业务:(1)12月5日,购入原材料一批,增值税专用发票上注明的价款是300万元,增值税额为39万元。材料已到达并验收入库,货款已用银行存款支付。(2)12月8日,销售给A企业一批产品,销售价格200万元,实际成本为80万元。产品已发出,开出增值税专用发票,款项收到并转入银行。(3)12月15日,再次销售一批产品给A企业,销售价格300万元,实际成本为120万元,开出增值税专用发票,款项尚未收取。(4)本月出租厂房取得收入30万元。(5)报废一台旧设备,损失20万元。(6)本月发生管理费用15万元,财务费用5万元,销售费用10万元。三、要求完成20×9年12月份利润表的编制
练习利润表的编制。二、资料吉奥公司为制造业企业,属于增值税一般纳税人,增值税率为13%,产品材料销售价格中均不含增值税,适用的企业所得税税率为25%。20x9年12月吉奥公司发生如下业务:1)12月5日购入原材料一批增值税专用发票上注明的价款是300万元,增值税额为39万元。材料已到达并验收入库,贷款已用银行存款支付。2)12月8日,销售给a企业一批产品,销售价格200万元,实际成本为80万元,产品已发出,开出增值税专用发票,款项收到并转入银行。3)12月15日再次销售一批产品给a企业,销售价格300万元,实际成本为120万元,开出增值税专用发票,款项尚未收取。4)本月出租厂房取得收入30万元。5)报废一台旧设备,损失20万元。6)本月发生管理费用15万元,财务费用5万元,销售费用10万元。三、要求完成20x9年12月份利润表的编制。
老师好,请问公司形式投资另一个公司,如何会计分录处理?
老师,酒店内账装修费用几百万可以直接放长期待摊费用吗?还是必须通过工程物资,在建工程这些科目
郭老师,公司太多私户付款的,我们公户付款一部分,私户付款一部分,要做账吗,有什么风险
老师,同一控制下的公司,股权变更后,长投由a变成b,a需要把已实缴的款收回,由b缴纳吗?如果b不用缴纳,不用缴纳的话,工商年报,股东出资信息,实缴金额出资方式怎么填写呀
老师,请问一下,酒店装修期间采购的所有材料、人工,我是一次性直接计入长期待摊费用的。需不需要按正规的会计分录做,先记 借:工程物资-装修主材 贷:银行存款 借:在建工程-酒店装修工程(材料费) 贷:工程物资-装修主材 借:在建工程-酒店装修工程(工程款) 贷:银行存款 竣工时: 借:长期待摊费用-装修费 贷:在建工程-酒店装修工程(材料费/工程款)
有没有中通快递行业的财务人员,举个手手。问你点问题,谢谢啦
城市市政基础设施配套费 计入在建工程 那以后转入固定资产 那要交房产睡 那在建工程期间可以摊销吗 另外 在建工程里的装修费 做摊销费 可以不转固吗
请问老师,建筑公司结算,当月需要开1000万的发票,需要提额,税务局能给通过么?有没有什么风险?
幼儿园购买了一批篮球花费了1000元 如何做账
幼儿园伙食费核算的内容是什么