同学您好,很高兴为您解答,请稍等

我在申报202007出口退税的时候,已经正式申报,税务局已在审核中,然后下载审核结果,导入到生产企业出口退税系统中时,属期是202008。 而且我录了12个关单.一百多条明细。可是上边出来监管方式配置信息表 25条 麻烦帮忙解答
生产型企业出口退税,在退税系统里录入6月份报关单明细了。那么在免抵退申报汇总录入是,退税汇总计算那三个数是怎么来的?取自于6月份的数据还是我现在操作的这个时间(9月)?
我生产企业1月申报出口以1月汇率开票,然后2月结关,我是3月录离线系统吗?然后我1月开票是用不用确认收入因为尚未结关的还是做借:发出商品贷:库存商品等到2月结关才用2月汇率做收入同时结转成本,还是我1月做确认收入,2月调汇再做调汇发票的收入?
老师,我们家上个月有四张报关单,但是这个月只收到了两张报关单的汇,现在在申报期,要申请出口退税,那么在明细数据采集时候,我是录入所有的报关单,还是只录入收到汇的两张报关单数据呢?我们家是一般贸易生产型企业
老师您好,想请教关于出口退税的问题。 本公司具有进出口代理资质。有家国内生产企业委托我司外贸企业代理出口产品(室内装饰材料),此时本公司只是进行了一个代理的业务,实际上出口货物的所有权依然是生产企业的,所以相当于生产企业出口,用的是免抵退税的方法计算出口退税,对吧? 请问这种模式如果申请出口退税, 1.会涉及到有哪些账务处理和税务申报环节?每个环节所需提供的单据文件资料有哪些?麻烦列一列。 2. 整个申请退税的流程,外贸代理企业和生产企业,双方要配合做些什么?需准备什么单据资料? 3. 如何计算出口退税额? 4. 关于这种方式下的出口退税,相关税法条文规定链接或文号?麻烦也发一下
您好,需要分别录入,不能一次性录入。