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郭老师你好我照您的从新填了但是季报还是不相符!原材料借154.5、应交税金借541.6、银行存款借705431.47、生产成本借129024.88固定资产借472955.65累计折旧贷451543.68产成品借1066511.04其他应交款贷118.5利润分配贷1343609.73盈余公积贷70128.62实收资本贷500000其他应收款贷9218.61这些是年初数。1:财费9.银行存款9、其他应交款(房产)100.其他应交款(土地)18.5银存118.50、管费3418.08其他应收款(养老)1709.04管费363.17贷银存、管费(医保、大额)1814.68其他应收款603.8银存、2418.48、其他应收款(个税)847.18贷银存847.18、管费(失业)106.82其他应收款106.82贷银存、银存(整存整取)500000银存(活期)500000、财费9.银存9.其他应收款(刘)36000贷银存、管费21363贷应付工资、管费(折旧)221.64、生产成本(折旧)783.5贷累、计提税付加137贷其他应交款、应付工资21363其他应收款3046.84贷现金麻烦您出负债表深谢

2025-06-16 07:37
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-16 10:17

资产负债表年初 应交税费0 存货154.5+129024.8+1066511.04 其他流动资产541.6 货币资金705431.47 固定资产472955.65, 累计折旧451543.68 其他应付款118.5+9218.61, 未分配利润1343609.73, 盈余公积70128.62, 实收资本5万 年末数算不出来,年末数得是1到本月份儿的累计余额,你这些账务处理是几月份的?

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快账用户2469 追问 2025-06-16 13:44

老师我这是2025年的起初数,2025年的一月份的凭证。您在帮我出个利润表和现金流量表!这是前会计的数、我用快账建账(1月)始终对不上数!再问您一下应交税费为啥0?年初不是有个应交税金(借)541.6吗!谢谢!

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齐红老师 解答 2025-06-16 13:49

你上面写的这个财务费用9是什么意思?借财务费用还是什么? 写账务处理

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快账用户2469 追问 2025-06-16 16:46

都是凭证就是借财务费用:9.贷银行存款,因为这里字数有限都是省略写的您说的应交税金为什么是0呢?

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齐红老师 解答 2025-06-16 16:49

应交税费借方余额放到了其他流动资产里面去了,因为他需要重分类 除了未分配利润是负数,其他的都不能是负数 那你再写一下其他的业务呀,你光给我一个发生额,他没法给你写现金流流量表 还有你得给我说一下,这个是借方发生额还是贷方发生额你写了账务处理,我不就知道借方贷方了,10,000,000没有个地方就有出现了一个贷银行管费363.17的那一个

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希望可以给一个明确的表格哦,老师希望可以帮到你哦
2022-04-14
你好,月**造业需要分配的是制造费用,分配到生产成本 因为制造费用是很多产品共同负担的支出,需要按一定的标准分配计入具体产品的成本 借:生产成本,贷:制造费用 
2022-09-09
按顺序依次是 10000%2B300000%2B100000=410000 180000%2B80000%2B150000=410000 1000000-300000=700000 80000 330000 85000 600000 100000 65000 你看一下前面的过程。
2022-06-18
你好同学,请提供完整题目
2022-06-18
可以的,可以这么做的。
2023-09-06
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