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我们制造企业有专门负责外账的,主要负责内账这块,问下内账怎么做

2025-06-16 11:02
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-16 11:07

你好,内账是你发生了什么业务,就按业务做账就行。

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齐红老师 解答 2025-06-16 11:07

不管有没有发票都做。

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快账用户2731 追问 2025-06-16 11:13

那贴票需要按外账那样贴票吗?需不需要结转销售成本和增值税

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齐红老师 解答 2025-06-16 11:14

你好也是一样要贴票,也是一样要贴票也是需要结转的。

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快账用户2731 追问 2025-06-16 11:21

我们这只结转了损益,没有结转增值税

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齐红老师 解答 2025-06-16 11:22

你好,增值税的话,你按标准的做是要结转,但是实际操作中只要金额每一问题就可以。

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齐红老师 解答 2025-06-16 11:22

但是实际操作中只要金额没有问题就可以。

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快账用户2731 追问 2025-06-16 11:26

这个内账的票据很乱,怎么重新整理并贴票

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齐红老师 解答 2025-06-16 11:27

你好,你按日期来整理票据,然后按票据内容,按日期做账,贴票。

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快账用户2731 追问 2025-06-16 18:39

内账和外账的票据一样吗?都有银行回单吗?我们这家企业支付账款一半微信支付一半银行支付,统一用银行存款这个科目还是写两个

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齐红老师 解答 2025-06-16 18:39

你好,是的,有的票据是共用的了.

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齐红老师 解答 2025-06-16 18:40

银行存款,开了几个账户,就用几个.

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快账用户2731 追问 2025-06-16 18:45

我们这个内账基本上全是收款收据,入库单,都是入库单捆在一起,收款收据单捆在一起,如果按外账那样重新整理怎么调整,稍微正规一点

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齐红老师 解答 2025-06-16 19:05

你好,你可以按发生日期,每天按实际业务做.

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