往来科目所有的都需要清理,你转到其他应付款里面也得需要清理了他才行,不支付的就得转营业外收入,然后应收账款收不回来的是转营业外支出

老师,请问应收账款 借方 1192278.26 其他应付款~法人账户 借方1020022.8元(一般是从公司公账转到法人账户的) 库存现金 借方 210798.38 老师请问 应收账款 一般是微信先收款了,我可以把库存现金 和其他应付款的款,冲应收账款 的款,可以吗?还是如何操作好呢?
老师,请问应收账款 借方 1192278.26 其他应付款~法人账户 借方1020022.8元(一般是从公司公账转到法人账户的) 库存现金 借方 210798.38 老师请问 应收账款 一般是微信先收款了,我可以把库存现金 和其他应付款的款,冲应收账款 的款,可以吗?还是如何操作好呢?
您好老师,我想问一下,我有一个其他应付款,这个账户法人和公司的账户底下都有余额,我可以把他归置到一起吗,这个公司账户注销了,但是其他应付款余额还有,可以给法人转吗
应收账款长期挂账,可以用其他应付款法人冲吗,好像以前都是转到法人账户上,法人又转到公账上
老师,您好!公司准备注销了,但是往来余额没有清,其他应收款和其他应付款,就是付不了也收不回,可以做营业外支出和营业外收入吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
老师,现在是不是很多的企业,都没有库存现金,所以去做出纳岗位,只需要登记银行存款日记账就行了,是吗?
外贸企业出口的货物,没有成本尽量,税务账务上要怎么处理?
老师您好?9月无收入,10月有收入,这两个月工资成本需要结转到10月主营业务成本
建筑垃圾清理,开票税收大类是什么
老师,我想问下,卖货物为什么不能平进平出,偶尔平进平出也可以吧
办公室装修费用,7万多,一般纳税人,可以一次性入费用吗?
老师晚上好,请问老师,填写职工薪酬汇算清缴表格里面工资薪金支出-账载金额填计提的工资金额吗?时间发生额是填写实际银行支付给员工的工资对吗?2,年终奖金是填在职工福利费支出吗?
老师好!请问:甲方销售一套设备给乙方,该设备甲方实际从c公司采购,现在双方约定设备款为50万,直接由乙方支付给c公司,另乙方从甲方购入时实际开票金额为价税合计45万。请问老师这个分录怎么做?
老师你好,请问有没有企业所得税汇算清缴的操作明细如何调。
我们主管质问我,说为什么要转到营业外收入,说不能这样操作,要转到其他应付款法人名下去,我说那其他应付款的余额要怎么平账,她说,就相当于是法人垫付的应付款,要报销给法人的钱没钱付呗
准则里面有规定不需要支付的转到营业外收入呀。 那你报销给法人垫付的话,这个其他应付款有待发育了,你怎么支付?你所有的往来科目都需要清理呀。