往来科目所有的都需要清理,你转到其他应付款里面也得需要清理了他才行,不支付的就得转营业外收入,然后应收账款收不回来的是转营业外支出

您好老师,我想问一下,我有一个其他应付款,这个账户法人和公司的账户底下都有余额,我可以把他归置到一起吗,这个公司账户注销了,但是其他应付款余额还有,可以给法人转吗
应收账款长期挂账,可以用其他应付款法人冲吗,好像以前都是转到法人账户上,法人又转到公账上
老师,您好!公司准备注销了,但是往来余额没有清,其他应收款和其他应付款,就是付不了也收不回,可以做营业外支出和营业外收入吗?
你好,老师,我想问一下就是分公司注销,账上的科目是不是都要转到总公司里,具体怎么操作,其他应付款其他应收款,应付账款,应收账款,营业外收入营业外支出,本年利润,未分配利润
请问老师,公司要注销,账面上有收不回的其他应收款16万,欠法人的其他应付款5万,需要都转到营业外收入营业外支出吗?
请问筹建期买大量的物资,有合同如何做账
老师,请问上个季度的发票现在红冲,再开回大于上次的发票的金额可以吗?
如果有欠税的话,会影响后面正常的申报吗?
老师,审核报销都需要审核什么?
老师说打印出库单和销售单送货单主要是为了什么?日常工作中有哪些工作内容涉及这些。
老师,高档化妆品能入账吗
#提问#老师,物业公司2月预收饭卡充值100,2月实际消费20,麻烦做分录写上金额
老师,问一下我们公司领导去澳门出差,回来报销这个货币换算成人民币,是以什么标准换算呢?
1月的税要全额增值税纳。我让他2月份开票回来申请留底欠。他说2月开不了回来。要3月底之前,那么2月付1月税金我不交,3月我还是能正常报税的吧??然后4月份申请1月份税金得留抵欠,可以吗?谢谢
老师,1月份发完工资后发现应付职工薪酬,工资里面还有余额,后来我排查了一下,发现是25年多计提了.这种情况,我要怎么办?
我们主管质问我,说为什么要转到营业外收入,说不能这样操作,要转到其他应付款法人名下去,我说那其他应付款的余额要怎么平账,她说,就相当于是法人垫付的应付款,要报销给法人的钱没钱付呗
准则里面有规定不需要支付的转到营业外收入呀。 那你报销给法人垫付的话,这个其他应付款有待发育了,你怎么支付?你所有的往来科目都需要清理呀。