这个需要看你的微信号这个账户怎么在账面核算,你这么冲减,没有依据支撑
老师,我们是商贸公司,一般纳税人,需要支付货款的时候都是法人或者其他人把货款转进公账,然后在从公账转到其他公司,然后在收到票,这三步是不是这样做账: 其他人转账: 借:银行存款 贷:其他应付款-股东 公账转其他公司 借:应收账款-客户 贷:其他应付款-股东 收到票 借:库存商品 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:应收账款-客户
老师,请问一下法人买材料 直接公户转别人个人账户,能不能借 应付账款 对方名字 贷银行存款?还有法人直接从公户转他自己私户了 备注采购款 这个分录能不能借 其他应收款 法人 贷银行存款 借应付账款 贷其他应收款法人 收到发票借库存商品 贷应付账款。小规模公司
老师,请问应收账款 借方 1192278.26 其他应付款~法人账户 借方1020022.8元(一般是从公司公账转到法人账户的) 库存现金 借方 210798.38 老师请问 应收账款 一般是微信先收款了,我可以把库存现金 和其他应付款的,冲应收账款吗?
老师,请问应收账款 借方 1192278.26 其他应付款~法人账户 借方1020022.8元(一般是从公司公账转到法人账户的) 库存现金 借方 210798.38 老师请问 应收账款 一般是微信先收款了,我可以把库存现金 和其他应付款的款,冲应收账款 的款,可以吗?还是如何操作好呢?
老师,请问应收账款 借方 1192278.26 其他应付款~法人账户 借方1020022.8元(一般是从公司公账转到法人账户的) 库存现金 借方 210798.38 老师请问 应收账款 一般是微信先收款了,我可以把库存现金 和其他应付款的款,冲应收账款 的款,可以吗?还是如何操作好呢?
老师好,我们公司销售设备后期供试剂,我们进价设备10万,该设备卖给另一个公司5万,但是后期该设备需要的耗材我们是有一点点利润的,这种情况税务是认可的吧?
老师,因为我们公司员工全国各地都有,工资公司发放,社保公积金就是喊其他公司代买的,他们就开票给我们服务费,那怎么做账啊,比如员工工资1000,社保公积金合计2000,个人部分800,,公司发放工资8000,代买公司开票2000,怎么做分录啊
请问一般纳税人之前开了2000专票给他,现在他要退款500,直接开-500的发票给他吗。还是之前要作废然后重新开
小规模,销售233489.82,申报印花税,填写计税依据是233489.82/1.01还是233489.82/1.03?
一个企业投资我们企业,打钱到我们企业对公账户,我需要给他开票吗?
我们一个劳务派遣的员工辞退了 ,需要支付赔偿金,他的合同是跟劳务派遣签订的,想问一下这个是我们直接支付赔偿金还是通过劳务派遣公司比较合适啊
老师,我们2023年有一笔其他应收款说是收不回来计入到营业外支出,2025年沟通后有说又可以收回了,我们如何账务处理?计入什么科目?需要纳税调整哪一年的纳税申报表?请详细回复 可以简单的理解为我们这个款项又有可能收回了 所有要转入其他应收款里面 2025年账务处理 借方:其他应收款 贷方:以前年度损益调整 借方:以前年度损益调整 贷方:利润分配 纳税调增是调整2023年的纳税申报表是么?还是2024年2025年?填写在调整项目明细表“其他”
福利费是按工资的14%吗
请问老师公司卖二手车需要交哪些税呢?发票怎么开呢
请问,员工个人公益捐赠,能抵扣个税吗?申报工资时怎么填呀?例如工资8000元,捐了1320元,填附表总提醒不能超过楼除数0?不知道是哪里填错了,还是别的原因?谢谢
老师,请问怎么办呢?其他应付款,从公账提现的,挂这么多,应收也挂很多,就这么挂着吗?是小规模纳税人
其他应付款的借方吧
是的,其他应付款借方
其他应付款-法人 这个只能从他个人卡转回来
公账转 法人账户的款,我都做在把其他应付款 ,可以把其他应付款,做提现到现金,然后在用现金科目 ,冲应收账款的应收吗?
做是可以做的,但你后面附件依据好像没有
写帐务调整,可以吗?
妹妹写个分录,把账做平简单,你说的业务是不能这么操作的
老师,,请问这么挂着吗?有什么方法处理吗?
明天你给我打电话吧13456138140,我现在在赶审计报告有点忙