可看应付职工薪酬借方发生额
税费看应交税费的借方发生额

请问现金流量表里的支付职工的薪酬,要加在利润表里的什么项目里?
老师,现金流量表中支付给职工以及为职工支付的现金,工资部分是看科目余额表的应付职工薪酬借方发生额还是管理费用中的职工工资?
老师,现金流量表的“支付给职工及为职工支付的现金”是看应付职工薪酬里的借方还是贷方
现金流量表中支付给职工的工资和福利费是填应付职工薪酬科目的贷方额还是借方额?
请问老师,现金流量表中支付的职工薪酬从科目余额表中的应付职工薪酬这里找数据填吗?从本期还是?具体在哪里?
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
应付职工薪酬就是看2211编码开头的所有,包括工资 奖金 社保 公积金对不老师
是,看2211编码开头的所有,包括工资 奖金 社保 公积金
我发现财务软件导出的现金流量表支付的职工薪酬不等于应付职工薪酬借方发生额,而且怎么加也加不出来导出的现金流量表支付的职工薪酬数据
只要保证现金流量表和资产负债表勾稽上就可以吗,里边数据不管对错
是,只要保证现金流量表和资产负债表勾稽上就可以
现金流量表除了销售产成品 商品 提供劳务支付的现金没错,支付的税费没错,收到其他与经营活动有关的现金、购买原材料 商品 接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬都是错的
那手动做平,是在收到其他与经营活动有关的现金里加 减吗
手动做平,是在收到其他与经营活动有关的现金里加 减。