你好缴纳企业所得税,这属于招待费

老师关于研发费委外部分,财务入账是全额计入研发费-委外,但是审计公司给我们做审计报告说利润表要按照高企标准要把研发费里面的委外直接按照80%去填,那我汇算清缴申报的时候利润表里的研发费到底怎么填啊
某餐饮公司,内部招待领导们吃饭,这笔账需要单独做吗?如果要做的话该怎么做分录呢?还有平时给客人发放的代金券,客人消费抵20元,以及各种赠品打折及抹零,我都不会做这些的账呢,老师能教一下吗。
某餐饮公司,内部招待领导们吃饭,这笔账需要单独做吗?如果要做的话该怎么做分录呢?还有平时给客人发放的代金券,客人消费抵20元,以及各种赠品打折及抹零,我都不会做这些的账呢,老师能教一下吗。
我们公司是会展服务的,每年都在各个城市举办会议,然后邀请客户,专家来参加会议,收取展位费,培训费之类的,邀请的专家要支付讲课的费用,应该计入什么科目,还有为专家支付的餐费住宿费以及交通费计入什么科目,怎么做账?
我有一个问题想请教一下 ,往年企业所得税 ,成本餐费 ,今年调整及调增 至业务招待费 ,补交了税款 ,但金年调增后跟往年那一年利润是没有变化的。只是餐费计入招待费 ,这个会计分录在24年要怎么做 补交的企业所得税和滞纳金要怎么做会计分录入账啊
公司买了辆新能源汽车,每月租电的费用是从法人个人卡上扣的,那这笔钱法人走报销合理吗?
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些谢谢
*经纪代理服务*国际货物运输代理海运费是否需要缴纳印花税
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方,留哪些,转走哪些谢谢老师
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些谢谢
老师个体户注销有现金,有实收资本,未分配利润是借方留哪些,转走哪些
是这样,我们公司是做政府的土地综合整治项目,土地流转,招标,其他公司做工程。总的是做了四个项目,21年项目已经审定好了,22年我们陆续收到政府的款项,我们开票,确认收入,到了23年的时候,有三个项目收益政府给我们了,我们也开了票,就是期中有一个一项目有问题,到了23年才审定,现在税务局要我们整改,我们的收入要从21年审定的成本确认收入,23年项目成本不能用到前三个项目的成本。比如我四个项目收益9000万,四个项目成本6000万,期中一个项目1500万是后面的成本不能用,不然要把后面的收入也确认1500万,主要我们做政府项目,政府23年到现在后面一个项目才给我们一百万,。税务硬要我们最后一个确认成本就确认收入,后面成本不能用在前面一个项目,调整企业所得税,我们调整22年的时候,滞纳金都产生了
老师个体户注销的时候报表上左边现金,右边是实收资本和未分配利润,这样可以注销吗
老师,我是房产公司专门做二手房买卖的,我在贝壳网上上线我的服务,如果客户在贝壳网上看到我和我达成交易,比如收入100块钱,我就要开票给贝壳网,贝壳网就打100块钱给我公司,但是贝壳网里面有个员工吧,我要公转私给她佣金,这种情况,她个人没办法给我开票。我应该怎么操作
现在出口退税要次年4月30号前申报,但是我第一笔退税刚提交备案单据,还没有审核通过,第一笔是去年的,去年还有两三比,这种怎么办
聚餐也是招待费吗 请问需要交什么稅 请详细解答
餐费单位的不属于,自己认吃饭
你在说什么 别浪费我时间好吗
单位人自己吃饭的属于福利费
分录怎么写 要交什么稅 。一一回答 别一下说一点 大家的时间都不是浪费的 ,
缴纳企业所得税,你什么部分吃饭不一样?管理,销售都有可能,你说明白
希望你下次别出来解答了 哪里能投吗 没水平就别出来 我问你福利费分录 你答这些
福利费也分部门评请你明白 管理费用,销售费用,制造费用都有福利费明细
集体性福利费不需要缴纳税款
我也是醉了 跟你分录步骤
福利费需要哪些辅助资料
人员花名册。聚餐图片一般 借管理费用 销售费用 制造费用 贷银行存款