你好缴纳企业所得税,这属于招待费

老师,你好,我们是便利店连锁公司,一个总公司几个分公司,现在有一家供应商差的应付货款用的是其他分公司的烟抵货款,其他分公司用自己店烟抵另外一个分公司的货款,到时差应付货款分公司和用烟抵的分公司分别怎么做会计分录啊?用烟抵其他货的公司自己肯定要做收入,下面就不知道怎么做分录?分别用什么会计科目
老师,公司筹建期间的好多费用是法人付的钱,比如买的香烟,餐饮费,买的花和插排都没有发票,他来公司报销这些费用,我要怎么入账啊?让他拿什么当做账凭据
老师,公司筹建期间的好多费用是法人付的钱,比如买的香烟,餐饮费,买的花和插排都没有发票,他来公司报销这些费用,我要怎么入账啊?怎么写分录?让他拿什么当做账凭据
老师,公司收到的餐费发票,除了做业务招待费和职工福利还能做什么,最好可以全额计入费用。因为收入,因为收入不算多,工资总额也很少,到时候涉及纳税调整的太多了,如果我做工人的餐费,还需要调整吗?这个算成本还是福利费啊?如何账务处理?做工人的福利费,如果是成本,那需要计入工人的工资记个税嘛?
我有一个问题想请教一下 ,往年企业所得税 ,成本餐费 ,今年调整及调增 至业务招待费 ,补交了税款 ,但金年调增后跟往年那一年利润是没有变化的。只是餐费计入招待费 ,这个会计分录在24年要怎么做 补交的企业所得税和滞纳金要怎么做会计分录入账啊
老师,公司一直没有经营场所的租赁发票,但是税务局核定,每季都交36元的房产税。这个36元是按从价计的吗?
快递公司,总部给派的件让往下派,会给我们结算派费,我们再找也业务员往下派发结劳务费,可以开差额征税发票么,我们公司就相当于中间赚个差价
请问下:乡政府给企业打了一笔款,未确定款项性质以及暂未确定拨付文件,会计上如何账务处理?税务上需要缴纳企业所得税吗?也就是说次年需要纳税调增吗?
个体户申报含税收入是25万元,那下账上库存是多少
老师,现查账发现23年5月和6月有计提了几家公司的应付售后维修劳务费,但由于售后维修有应收也有应付,23年年底直接在一excel表里面互冲,余额再支付给他们,但23年5月和6月计提的应付账款并没有冲账,那请问这两笔应付账款该怎么调?
老师,十月份申报个税的时候忘记扣除10月份社保补缴的个人部分了,现在才发现可以10月份正常做账在12月份申报个税的时候扣除这部分吗
公司招待费高 烟酒茶叶 餐费需要怎么入账做会计分录啊
审计时用序时账匹配对应的对方科目起到什么作用
老师,不上社保员工的个税=(工资-基本扣除费用-专项附加扣除)*税率,对吧?
老师好 办公费用做凭证 借:管理费用-办公费 贷:银行存款或库存现金 是这样的吗 还是也可以做成如下 借:管理费用-办公费 贷:其他应付款 谢谢
聚餐也是招待费吗 请问需要交什么稅 请详细解答
餐费单位的不属于,自己认吃饭
你在说什么 别浪费我时间好吗
单位人自己吃饭的属于福利费
分录怎么写 要交什么稅 。一一回答 别一下说一点 大家的时间都不是浪费的 ,
缴纳企业所得税,你什么部分吃饭不一样?管理,销售都有可能,你说明白
希望你下次别出来解答了 哪里能投吗 没水平就别出来 我问你福利费分录 你答这些
福利费也分部门评请你明白 管理费用,销售费用,制造费用都有福利费明细
集体性福利费不需要缴纳税款
我也是醉了 跟你分录步骤
福利费需要哪些辅助资料
人员花名册。聚餐图片一般 借管理费用 销售费用 制造费用 贷银行存款