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老师您好:今天做账发现某公司以前年度预收款和应收款都挂了3500元,发票也已开,这个怎么调账啊,分录和摘要写一下谢谢

2025-06-17 12:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-17 12:59

同学,你好 摘要:分录调整 借:预收账款3500 贷:应收账款3500

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快账用户7017 追问 2025-06-17 12:59

调整完两个科目都是0就是对的是吧

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齐红老师 解答 2025-06-17 13:00

同学,你好 嗯嗯,是的

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快账用户7017 追问 2025-06-17 13:00

只要摘要写清楚就可以,不用单另手写说明吧

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齐红老师 解答 2025-06-17 13:01

同学,你好 嗯嗯,是的

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同学你好,这个问题,建议只做最近一期的,如果都有开发票,那就要挂帐应收帐款,较麻烦的办法就是用现金去银行往公司帐款缴存款项;
2021-07-31
您好,你看啊,你少计了应收账款,另外一个科目是什么,收入吗还是
2022-08-19
借预付账款 贷其他货币资金 借主营业务收入 销项税额 贷预付账款
2022-04-22
你好,需要红冲之前多开发票的收入,是直接做红冲收入分录 借;主营业务收入 , 应交税费-应交增值税(销项税额), 贷;应收账款等科目 借;库存商品 ,贷;主营业务成本
2020-04-02
你好  要调整的是2018年的汇算清缴 需要去税务局更正申报 
2021-07-20
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