你好,乙方将剩余的12万开给甲方。

分公司如果没做变更汇总备案税务局会不会找而且一年了直到注销,总公司那边也正常汇总申报的
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,团队欠款98115,我们是给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢,我需要会计分录,谢谢
老师,餐饮的毛利怎么算?毛利率等于啥
老师,有形动产租赁一般纳税人,11月份开经营租赁13%发票不含税收入109637.17元,税额14252.83元;跨区域发生建筑服务预缴地不含税税收入92137.5元,预缴地预缴2%税额8292.38元;请问增值税2%的税负话,11月份需认证抵扣多少进项,公式怎么算
老师好!2024年对其他应收款计提了坏账准备,现在和对方对账,没有这笔金额了。能处理这个坏账准备吗?账务怎么处理?求教?
会计学堂教高级会计审计吗?
分公司已经做过汇总备案,又迁到同一市不同区需要再重新做汇总备案吗
老师,请问17号是本月申报期最后一天吗
老师我想问下,10月还是小规模纳税人,有个业务,但是没开票,现在11月了升为了一般纳税人,现在客户要开票了,这个税率是按多少开?是按照小规模的征收率开?还是一般纳税人税率开?客户想要13%的税率
老师,我公司是小规模的中医馆,现在内帐,我们跟外面的团队合作,他带客户来我们医馆消费,总收入是177066(其中有个客户交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他应付款),9月份收款78951已经确认收入,其中欠款的部分是98115,我们给对方的返点是45个点,返佣金是:79679.7,团队要给我们医馆再打18435.3,但是团队直接再打给我们的佣金中扣了要退客户100定金,实际支付给我们的是18335.3,现在团队说欠款直接在佣金中抵扣,我按照这个抵扣来做的话,我发觉我的利润负数好大,我是不是可以按照实际收入来做才会显示我真是的利润,请问这个分录要怎么样做呢?
不要开20万给他。这样才是合理的。
那乙方账户实际收到20万只开出12万的发票,剩下的8万账务上怎么处理呢
你好,剩下的八万由丙方开给他就可以了呀
然后收款也只需要收12万就可以了。
老师,这个数字化转型业务是有要求的,必须通过乙方过账20万
按理说丙方就应该是收到多少钱给乙方开多少钱的发票,但是丙方是软件公司,他们的原则就是谁用软件才能发票开给谁
你好,这个三方如果都配合的话也是没关系的,相当于是帮忙代收也可以,关键是都要同意这样子操作
相当于帮忙代收我没理解老师
你好,实际上是谁用他们的软件的?是你们用吗?
是甲方用
你好,你可以乙方帮忙代收这笔给丙方的钱。
正常是甲方找丙方采购就可以了,但是这个业务就是要通过乙方过账
你好,乙方代收这笔钱就好了。然后再由乙方给回丙方。
20万,给甲方开出12万发票,其余8万做代收,到时候把钱给丙方,冲销代收款
你好对的就是这样子做
好的谢谢老师
你好,不用客气的了。