你好,这个是双方都做购销,然后差额付款。
1.上月卖出的产品因质量问题遭到退货,货物不含税销项税额10万元。企业开具了红字专用发票增值税如何处理。2.发现上月初购进并已被领用的免税农产品中一批半成品因管理不善而发生损失,农产品原材料账面价值2万元(含运费0.015万元。适用税率9%。)进口税转出()。3.购进免税图书一批,取得普通发票上注明价款30万元,可以抵扣进项税额()。4.采取以旧换新的方式销售家用电器销售a型电冰箱300台。每台零售价格0.3万元销售电视机200台每台零售价格0.4万元,每台旧电冰箱作价0.02万元,每台旧电视机作价0.03万元销售额为()。5.从国外进口一批一台检测设备,关税完税价格为30万元,进口关税税率为10%,缴纳增值税,取得海关填发增值税专用缴款书,进口增值税()。6..本单位员工出差发生差旅费共取得航空公司行程单著名票价共计10万元,机场建设费共计1万元,铁路车票共计金额2.5万元可以抵扣进项税为()
某公司为一般纳税人,19年5月发生业务如下: 1、销售给甲公司A产品200件,每件不含税销售额为700元,开具增值税专用发票,列明价款140000元。另外,收取包装费7020元。 2、向小规模纳税人销售A产品20件,每件含税价格791元,开具普通发票,金额15820元 3、销售B产品一批,每件不含税售价30元,共计2000件,由于购买方购买数量多,按8.5折优惠价格成交,同时,开出10日内付款2%的销售折扣,购买方如期付款。 4、本月采用以旧换新方式促销,销售C产品300台,每台旧 C产品作价226元,按照出厂价扣除旧货收购价,实际取得销售收入565000元 5、本月共收取包装物押金1000元,同时没收本月到期未退 31 还的包装物押金904元, 6、将自产的新产品E300套作为福利发放给职工,该新产品没有市场售价,已知成本500元/套
某家用电器商埸为增值税一般纳税人,2021年8月份发生以下购销业务:(1)本月零售上月购进的空调400台(进价3500/台),每台售价4500元,向某学校捐赠10台。销售本月购进的冰柜20台(进价2800元/台),每台售价3500元,商家为促销实行买一冰柜送一小家电,赠送小家电价值100元/台。(2)以旧换新销售冰箱80台,旧冰箱收购价200元/台,新冰箱出售实际收取款1800元/台。换入的旧冰箱经修理加漆后当月全部售出,每台300元。5年前还本销售方式售出1000台彩电,本月为还本期,还本额200元/台。(3)7月底,有10台售出的空调因质量问题顾客要求退回,商埸收回退给了厂家,收到厂家开具的红字专用发票上注明的退货款及税金共计40600元。,,我想问在计算进项的时候本月购进20台冰柜为什么不算进项啊
假设您是一名税务人员,在常规检查时,发现某公司有以下业务,判定公司处理是否正确,如不正确,说明理由。 (1)为了促销,推出买一赠一活动,但是赠品没有计算销项税额。 (2)电动车采用以旧换新销售,旧的做价500元,新的含税售价2500,公司按2000计算税额 (3)与另外公司协商以物易物交易,双方等价交换,双方都没有开具发票,没有销项税额。
假设您是一名税务人员,在常规检查时,发现某公司有以下业务,判定公司处理是否正确,如不正确,说明理由。(1)为了促销,推出买一赠一活动,但是赠品没有计算销项税额。(2)电动车采用以旧换新销售,旧的做价500元,新的含税售价2500,公司按2000计算税额(3)与另外公司协商以物易物交易,双方等价交换,双方都没有开具发票,没有销项税额
人数,如果几十个项目,我们肯定超30人了老师,请问下,外地项目核定的申报个税人员,是否算在我们单位人员工资里面,然后算残保金
老师:公司提供产业、税收、人才、市场咨询服务,开发票开咨询服务-2级什么合适呢?
想咨询下:【债转股】最近有做过相关业务的老师吗?目前需要公司出具评估报告吗?
请问是家政行业小企业纳税人,可以开3个点的普票吗?也是按照季度30万免税吗?
老师请教下 ,享受5%税率小微企业有哪三项条件要求
你好老师,城镇土地使用税、房产税,怎样计提,缴纳,月末怎么处理呢
老师,请问从个人那个借款,我们公司付利息,需要个人开票吗
小规模纳税人销售额一个季度减免30万的会计分录怎么做?是计入其他收益还是营业外收入?
你好,老师,企业投入的光伏计入哪里
老师,这个怎么理解,这2道题怎么说的不一样?一个说经依法登记,发生效力;一个说自合同成立时生效;
那发票呢?
实操中,看情况,最好就是开红字冲减,然后重新加到新的机器上。 也有的是双方各自开各自出售的。
我们是购买方
你好,是的,这2种方式,你看你们跟对方商量,选择哪个