你好,这个不一定。要看项目存续期或者收益期几年

我们有个高企报不了(说是其他收入大于软件收入),之前有研发费用加计扣除,年底前要不要调回来
郭老师,一次性补偿金,最多能赔多少
小规模纳税人收到人家的专票,我账套不需要做应交税费应交增值税进项税额吧,直接借管理费用 贷应付账款吧 我们也不能抵扣啊
老师,我们买了一批货海外来的,但我们又是从国内供应商手里买的,比如货物成本价17块,如果包运费就18块,如果包清关就19块,如果合同只约定了货物的价格,其他价格因为外汇的原因具有不确定性。但我们选了包清关,对我们入账有没有影响?有没有什么要注意的地方?
老师有个问题我想问一下,小规模季度收入20万普票,销售不动产15万专票。这样申报纳税15万的不动产要纳税吗?
公司22年1月上牌的车,不含税66万,转回个人名下 ,没有成交价格,我这边申报增值税,申报什么价格合适
企业向个人转账50万,要身份证开反向票,是什么意思
老师,您好,发票开给客户了,客户把钱打到法人账户了,法人账户再转到公司对公账户抵消掉应收账款,可以吗
建筑劳务公司向财产保险公司支付保险费如何入账
老师销售小规模纳税人销售不动产,要填附表一不呢
老师我们公司是水上运输船舶企业24年政府补助490万元,25年政府补助800万元,我们24年需要交5.9万元的企业所得税,是因为一次性490万元进的营业外收入
你好,这个其实你要问下税务局,这个是不是属于要交税的。不一定要交税了
因为490万元我全部进入营业外收入,23年年亏损弥补后纳税调增了23万元,所以就产生了5.9万元的企业所得税。
你好,嗯,如果属于应税收入这样做没问题。
老师我现在想知道的是490万元和800万元可以分几年分摊,企业所得税报表申报了,税款还没有申报,
你好,这个没有固定的了。你可以问下税务局,看他们的要求。有的是按固定资产使用期限摊销。
我是政府补助进营业外收入,我借银行存款 贷递延收益 第一年摊销一半 借递延收益 贷营业外收入 第二年摊销一半 借递延收益 贷营业外收入
您看我这样做合理吗?
你好可以的,操作没问题。
好的老师那我重新更正申报一下
你好,这个最好还是跟税务局确认下
老师我们这个事情我给专管员发消息打电话都没有回应,我现在也不敢调整,5.9万元的企业所得税还没有交款。我现在重新更正申报不交税专管员会不会 存在查账,25年的800万元政府补助我递延收益,确认您看这样可以吗?
你好,等确认后再调。或者你问问老板的意见。不要自己做主张。
老板我给说清楚了同意付款,但是老板有个在北京做 审计的妹妹,我担心以后老板妹妹查账的时候说我做账有问题,一直在纠结没有扣款,这个公司一年营业额差3700多万元,就是交过印花税一年几千块钱。
你好,你跟老板说最好在微信上面说,然后有个微信的聊天记录在这样子能够减少你自己这边的风险。
我一直是微信文字说的
这样子的话是可以的就算问起来也有据可查
我现在也在公司财务群里给所有股东说了,他们同意了我在扣款。
你好,可以的。你先不要扣,尽量减轻自己的风险。