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老师,我公司是一般纳税人前段时间老板开进来了14000元9%的枸杞专票,还有一张8400元免税的普票,我在认证进项税发票时这两张发票也都认证了,税也已经报过了。 我的问题:第一:这两张发票进项税额能否抵扣? 第二:如果不能抵扣、进项税额已经抵扣税已经报完了,那报表和账务要怎么修改。

2025-06-19 16:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-06-19 16:26

你好,这个是不能够抵扣的。 8400是什么业务的发票? 2对于第一个抵扣了的,你要做转出。

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快账用户5168 追问 2025-06-19 16:37

8400元也是购买枸杞用于业务招待的发票,我在勾选进项税额时这张普票虽然是免税的但是能抵扣756元。

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快账用户5168 追问 2025-06-19 16:38

已经抵扣了的,我增值税申报表也怎么修改、账务要怎么处理

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齐红老师 解答 2025-06-19 16:38

你好,这种用于个人消费的不能够税前扣除。

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