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好2021年我们是挂靠在另外一家公司,我们在施工地预缴了600多万的2个点的税,我们提供了专用发票800多万劳务发票,基本上是一个点的,普票也有400多万,被挂靠公司也开了600多万的专用发票给业主,是9个多点,那2022年这样被挂靠公司是还要退税给我们,,还是我们还要再缴税
公司挂靠别家公司做工程,现在我们要开票给挂靠公司,他们要求我们把劳务跟材料分开开票给他们,那这个税率怎么办呢?还有如何跟挂靠公司签订合同。我们公司的劳务才可以再转包?(因为我们的人工费也是别的公司开票给我们的。)
老师好!我们是一般纳税人,现在有家公司挂靠我们公司,我们收取对方挂靠费,然后按照一般纳税人施工类9%增值税发票给甲方.老师, 挂靠公司是不是应该提供相应的成本票给我们,对吧。我想问的是.如果挂靠单位能提供9%的成本专票,那我们可以抵扣9%的进项税额,这样的话,那我们是不是就只收取管理费就可以了,麻烦老师指点一下,谢谢
我们单位是小规模纳税人(3%)现在承包了一个项目,对方要9%的税票,因为我们是3%,所以挂靠到了建筑公司(9%),我想问的是,我们给被挂靠方付那些费用呢?需要给他们开成本票吗?
老师,你好,我们是挂靠的施工单位 ,被挂靠方说他们是总公司统一做账报税,所以也不清楚交了多少税,但我们是给政府工程施工,所以有审计查账,请教下作为施工单位,我们是按挂靠方开出多少发票,就计多少增值税及附加税吗?
老师,不是代账公司的,也不是一家单位的,个人代理多家企业,还能代理吗
老师,A股东给B股东,10万,B股东拿着着10万,支付原材料货款,请问怎么写分录
请问物业公司收的停车费从2月份到5月份按6%申报增值税,现在发现税率错了,是需要去改前面4个月的申报表吗?还是在6月调账,在6月把以前的一起交了
老师,2025年中级会计实务课下架了吗
物流公司油票要控制在多少比例
老师,请问我们公司找人安装设备,付给工人钱,没有发票,应该如何入账?可以做进工资表吗?
我是一家生产企业,备案的是免抵退税,首单业务是外购的一个机械设备,直接对外出口了,这种情况我能申请出口退税吗?如果不能退税,我要怎么办?
现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
您好,1.如果咱公司为一般纳税人且项目适用一般计税方法,同时具备建筑服务资质、业务真实(四流一致)、挂靠关系通过合法分包合同体现,可向被挂靠方开具9%税率增值税发票;如果不是这样可能构成虚开发票,风险极大。 2.异地预缴,被挂靠方作为纳税主体,需按全部价款扣除分包款后的余额,以2%预征率在项目地预缴增值税;如果咱公司已预缴,被挂靠方仍需预缴,但可通过提供咱公司完税凭证,在申报时扣除分包款避免重复缴税,需双方配合。
谢谢老师,我因为刚刚接触工程会计,不太懂,老师讲得很清楚,那被挂靠方怎么开票给甲方呢?甲方还需要预交吗?可以麻烦老师帮我把这个业务涉及到的三方都帮我梳理一遍吗,特别感谢
您好,1.被挂靠方开票给甲方按一般计税开9%增值税专票(或简易计税开3%普票),需按实际服务内容(如建筑工程)填写,确保合同、资金、发票、服务一致。 2.甲方(发包方)不用预缴增值税,按合同收票、付款,取得发票后可抵扣进项税(一般纳税人)。 3.三方核心关系甲方:付工程款、收票、列支成本。 被挂靠方:签合同、开票给甲方,扣管理费后转款给挂靠方,需预缴增值税(按工程款扣分包款后的2%)。挂靠方:实际施工,开票给被挂靠方,付管理费,可能需预缴(如果当地要求)。
非常清晰了,特别感谢老师
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