您好,上面有好些信息没有显示出来,定金我们继续放在其他应收款里,尾款在应收账款
老师发票上应收账款是10000结果回来了9000,说1000做了折扣,这个怎么写分录
上面这个单对方已付1000元定金,他现在要求我们写清单付尾款,应该怎样写,请问老师具体的方式和格式
老师,请问下我们给客户开具模具发票,只开具50%的金额,这个发票数量应该怎么填写呢,模具验收成功了,再开具尾款发票
老师,借:应付工资1000.47 贷:银行存款1000 这个分录两边金额不对等。怎么处理呢 我们老板是出纳,他直接把工资的尾数省略掉了。
3月13日给定金3000元,4月1日给尾款5100元,多付款了1000元,(尾款共收了6100元)说下次下单抵扣1000元。这个分录怎么弄? 定金 借:银行存款 3000 贷:主营业务收入 3000 尾款: 借:银行存款 5100 贷:主营业务收入 5100 1000元这边怎么写分录
这种建筑劳务公司可以开什么内容的发票?
如何享受退役军人优惠政策?
老师,我想问 如果我买一套房,需要缴纳房产税吗 自住跟租出去要不要交房产税
菜市场小企业去年7月成立,今年3月底开业,有5个员工,没上社保,他们也不会投诉,每月按时发工资,公司账户转到个人银行卡上,都报工资薪金个税,有什么风险吗
老师股权变更,税务去大厅,会帮忙受理吗
如何享受退役军人优惠政策?
销项税额和进项税额,月底都转到,转出未交增值税,会计分录怎么写?
3月份确认收入登记记应收A公司100元,5月份B公司把这100元转过来了怎么做分录呀
老师,我那个凭证日期都写的月的最后一天31号,没关系不现在才发现一共四个月的2025.5.31凭证做账日期
老师,单位发给员工服装及鞋袜什么的,是工作服,入福利费还是管理费用,工装
我都糊涂了,我放在其他应收款了那位老师又说不对 我是这样的,17号收了一千定金,其中银行收到996.5手续费3.5; 20号收了9000尾款其中银行收到8968.5手续费31.5并且开了发票
好的,我来写分录,老师说的是一个往来单位用一个科目了,工作中是这样的,我刚不知这些细节 借:银行 996.5 财务费用-手续费 3.5 贷:应收 1000 借:银行 8968.5 财务费用-手续费 31.5 应收 1000 贷:主营业务收入 销项税
是这样的吗?
对对,您的分录很规范,专业
好的,谢谢老师
老师过奖了,我也才学了一点
您真的很优秀,刚学就做这么好,点赞