你好,库存商品-比如糖果这明细
我这有个项目,辅助1571547.2元,综合659756.91元,合计2231304.11元,今年1月份已开票2231304.11,给他们公司交增值税,附加及印花207013.85元,当时也不知道他们公司是谁给我们老板说要全额提供成本票然后我们就提供了2231304的成本,材料1737304元,建筑安装500000。工资表也造了500000。然后现在又说成本票超了,然后我们刚好五月有签证,说可以直接低了,辅助签证88522.59元,已开票。给他们公司交税金及附加8215.86,综合签证212476.93已开票,给他们公司交税金及附加19712.99,然后现在说成本票不够,需要提供成本票,如果不提供就按照25%扣,我现在就是不知道我们还差他们多少成本票,他们现在还要收我们一个点的企得,我们应该开多少成本票,企得要交多少,希望老师解答下,谢谢了
木木老师,你好,请问一下,建筑施工企业,有个项目开票700万收入,已完工未决算,成本发票已回400万,还有一部分发票没回来,我刚接触建筑会计,想问问没回来的发票必须在今年12月31号之前追回来吗?如果那部分成本发票没回来,是不是可以暂估,等发票在2021年5月底之前,汇算清缴前回来的话也可以算在2020里的成本。 想知道这部分没回来的发票要怎么进行账务处理
老师,我一月底,我给别人开票,是我们的工程,他们要打款到我们,没收到款,但是我们已经把票开出去了,就相当于我确认的收入了,我做的是借应收账款贷,主营业务收入应交税费应交增值税,就相当于虚增了我的利润,因为钱根本就没到账,我的报表里面显示我的利润有几百万的利润,那这样企业所得税也增加了很多,我现在不知道怎么去处理,我如果不用应收账款,问其他科目能不能过渡一下,就是不让这个利润虚增。
老师好 请教个问题,还是我昨天问老师的问题,我公司把应该入库存商品的车辆给误入到固定资产了 现在税局要求从固定资产转入到存货,让做无票收入,开出去去,基础工作刚做完,分析起来觉着无法做帐务处理,老师我是这样想的,第一笔分录是 借库存商品,600万,贷固定资产600万,可是做无票收入时应该怎样做分录呢?视同我卖出去,可是我没这个业务,只做无票收入,对应科目计入到哪里啊?说白了 税局要求我开票把多抵扣的进项税再开票消化掉,可是不知怎样处理了,本来就没有这些车了,又要走下存货,再开票开出去,这情况不知通过什么分录走平,贷方走销售和税金,对应科目计入到哪里呀老师,谢谢老师帮忙指点一下
老师,职工教育经费不是应该单独设置二级明细科目进行归集的吗?因为我们公司规模小,职工教育经费这一块一年下来也就1000来块左右,所以刚开始设置会计软件的时候并没有设置教育经费,我们都统一放置到办公费二级明细科目下了。但是我现在就有个问题,职工教育经费不是按照比例扣除的吗,我们公司目前的职工教育经费我是能肯定每年都不会超额的,这样子的情况下,我想请问企业所得税汇算清缴的时候,我不是要填写A105050那张表格吗,有没有人可以明确告诉我,职工教育经费那一栏我到底要不要填写???问了不同的老师,有人说要,有人说既然能保证不超额就直接按照办公费处理好了,不必填写,请解答!
老师,卖出去的货因质量问题打折,打折部分开具红字发票选择销售折让,为什么界面不显示需要打折金额,显示的是之前销售货物时开具发票的金额。
请问老师结转民间非营利组织只有收入的话,结转出来是没有东西的对吗?
每到月底都要结转制造费用到“生产成本-xx产品-制造费用”…… 每到月底,同时结转产品的生产成本到“库存商品-xx产品”…贷就是料工费…
建筑企业按开给甲方发票确认收入后,有的项目成本发票比收入多多,有的项目成本发票比收入少很多,怎么结转成本?成本发票很少的需要做暂估成本吗?
不缴纳个税的员工需要做个税汇算清缴吗
老师,我们收到1张普票,票是6月5号开的,但是系统上找不到。发票的编号开头是23。不是说今年开的发票开头都是25吗? 老师,这张票有问题吗?
玻璃门的税务编码怎么查?
甲挂靠乙,乙的名义施工收工程款打给甲,甲怎么开票给乙。
票据法规定专票是先付款还是先开票?普票是先付款还是先开票?
老师,电商平台客户退货款,内账怎么操作呀,比如货款退3000,我收入也要做相应的减少吗
回答得不对,是想做冲红暂估入库,有年代久远,所以不知道当时暂时入库了什么品名,刚刚问了老师,他的回答
您好,冲红两步走:红字冲暂估,过渡科目必填,摘要写 冲无明确品名暂估 。 借:库存商品 - 过渡科目(如 暂估清理 ) -21500(红字)贷:应付账款 - 暂估 -21500(红字) 按发票入账 借:库存商品 - 发票品名 21500/(1 + 税率)应交税费 - 进项税 21500 * 税率 /(1 + 税率) 贷:应付账款 21500 我们冲红科目用 暂估清理 等过渡名,附发票和说明;发票真实则税务无风险,放心操作。
这个过渡科目,我怎么添加?
你需要找到当初的明细账看看,没过度科目这个明细,必须是明细产品
老师不是说,就是21年的事情了.就是不知道是什么产品?所以另一个老师回答用暂估清理,
库存商品-暂估,没见过这个明细过
董孝彬老师回复的,
必须事具体的明细名称
21年的事情挂账:应付账款-暂估入库21500,现在想平账,
那直接冲收到了发票得
所以叫人家开了一张21500的发票,想冲红原来的暂估入库
当时得借方怎么做的呢
分录怎么做?
我问你当初暂估怎么做的账你们