同学,你好 按照实际项目结转成本,没有发票可以暂估,但是如果之后还没有发票,成本不能税前扣除
请问,项目有的成本多,开票收入少,有的项目成本少,收入开票多,这种成本结转要按比例吗?还是哪怕没有收入,正常结转成本呢?
建筑劳务公司,我们给甲方开票确认收入,每个月都有劳务成本和其他成本,我们怎么结转成本?是发生多少成本结转多少?还有成本期初余额借方负数是不是转多了?怎么调整?
请教:生产加工企业有很多原材料发票还没来,先做了原材料暂估,但月销售比较多,导致少很多进项和成本,请问这个收入和成本怎么匹配?怎么把暂估的材料转到成本结转呢?
建筑行业税务部门有要求开出多少发票就得结转多少收入么?还是说我不管开出多少发票都可以根据我的成本进度结转收入成本?
有一个工程项目,本年度有成本发生,未给甲方开过发票未确认收入。我需要确认成本和收入么。还是暂时不计入收入不计成本
老师,我5月份工资做到9000个税是17,现在6月份工资也做到9000个税是120,怎么原因
民办养老院,增加医疗门诊及住院,请问如何做收入和成本
暖暖老师在吗?我们是加工厂,接受订单的时候,有的是委托方带料来纯加工的,有的是把原材料票开给我们,加工后开成品出去的,这两者报价上面有区别吗?
老师,子公司与分公司,有什么区别?
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。这2笔刚好对冲了。这样情况可不可以不做账务处理哦?
单位员工不愿意缴纳职工保险,但后期又怕她们辞职了申诉,会有补交的风险,怎么能避免这个问题呢?
总分公司跨区域调货增值税视同销售,会计凭证怎么做?统一核算账务怎么处理
老师,请问不小心转错钱给到供应商,后来供应商退回了。刚好对冲了。这样情况可不行以不去想
老师,别人介绍客户来我这买东西,开给客户的金额是900,实际客户支付700就够了,200给介绍的人,怎么做账
老师。怎么在金蝶云星空系统下推的很多张直接调拨单按一个仓库合并在一张单据上呢
那成本发票比收入多的要怎么结转呢?
同学,你好 按照成本比例结转,如果成本是比较多,那就是亏损
是要收入与成本匹配吗?还是没有收入有成本发票的情况下也可以结转到主营业务成本?
同学,你好 是的,收入和成本要匹配