你好,建议正常结转成本

请问,项目有的成本多,开票收入少,有的项目成本少,收入开票多,这种成本结转要按比例吗?还是哪怕没有收入,正常结转成本呢?
老师您好,我想请问一下做外帐结转成本可以根据收入的特定比例来结转吗?有些开了销售发票的没有进项入库也不知道成本多少
公司做工程项目的,确认了一笔收入,不知道结转的成本是结转多少,是确认收入之前的所有成本都结转吗
老师,基本是有收入了才会付成本款,但是收入和成本没那么配比着结转,有时候付成本款少就结转成本低,有时候付的多结转多,但都没有超过收入,这样合理不?如果想按比例结转,付的成本款应该先过度入到哪个科目比较好?之前做的还用调整吗?
建筑行业税务部门有要求开出多少发票就得结转多少收入么?还是说我不管开出多少发票都可以根据我的成本进度结转收入成本?
有开增值税发票,但是款是用私户付的或现金付的算虚开发票吗
新接手的账务 应收账款负数怎么录科目余额表呢
老师,给员工支付的辞退赔偿金申报了可以税前扣除吗?
朴老师,员工本月离职,社保本月已经买了,社保本月减员吗?
请问7-12月份需要申报平台收入,申报之后平台的支出可以开发票回来抵扣企业所得税吗
老师好,2020年11月收到专项财政资金,有结余,满五年到2025.12月要结转对吧?做分录:借递延收益 贷其他收益对吗?
借:主营业务成本100 贷:库存商品100 借主营业务成本100 借库存商品-100这两个分录一样吗 影响了什么
老师计入长期待摊费用里的费用所得税应该填哪张表了。
单位卖使用过的二手车,增值税怎么算
现在我有2个问题比较纠结:1.我原来把总公司与分公司的内部往来设在其他应收款中的,这样不好核对账,咨询快账软件老师,回复快账软件,科目管理里有没有共同科目,也没有内部往来这个科目,现在我想把分公司与总公司的往来单独设一个科目,资产负债表又不取值;分公司与总公司是独立核算,分公司对公的收付走的总是基本户(总公司代分公司收款,代垫社保 个税 增值税 附加税 企业所得税及总公司给分公司的借款及分公司还总公司的借款);问题2,分公司的销项、进项我开始走的正常应交税费-应交增值税(销项税额/进项税额),分公司无法独立交税,应交税费一直趴在分公司的,我又把销项进项改到内部往来-总公司(销项/进项)了,这样改后,账套里又看不到增值税了,所有很纠结,请求老师帮助[玫瑰][玫瑰][玫瑰]
谢谢,税务这边结转成本要注意什么问题?
你好,按照会计法结转就可以了~不要多结转也不要少结转
不多不少怎么把握呀?会计法怎么要求的?谢谢
月末要结转成本,无论有没有收入,到月末的时候都要结转成本。
你好,贵司是项目,不是制造业,那么你的成本在做账的时候就已经进了成本里面啊