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老师好,帮忙看看分录,基建期

老师好,帮忙看看分录,基建期
2025-06-22 10:57
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-22 10:59

您好,对的,这些费用在建工程归集,资本化,完工后转入固定资产

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快账用户2549 追问 2025-06-22 10:59

老师,只要是基建都可以放在建工程是吗

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齐红老师 解答 2025-06-22 11:01

您好,为工程发生的哈,不是所有的,比如财力人员工资就不行

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快账用户2549 追问 2025-06-22 11:01

有个5万的,招待费,我放在管理费用,开办费也是可以吗

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快账用户2549 追问 2025-06-22 11:02

你好,老师这个怎么做分录,都是基建期

你好,老师这个怎么做分录,都是基建期
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快账用户2549 追问 2025-06-22 11:04

筹建期人员工资办公费放在在建工程还是管理费用

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齐红老师 解答 2025-06-22 11:08

 您好,会计全入费用,税务只认 60%,超支部分调增,票据和筹建期得卡死。 会计处理:开办期业务招待费全额计入  管理费用 — 开办费 (5 万)。 税务 认可 60% 计入筹办费(3 万),可选择开业当年一次性扣除或分 3 年摊销;剩余 40%(2 万)需纳税调增,不得税前扣除。 2.取得合规发票(餐饮、礼品等); 明确筹建期截止时间(如首笔收入或投产日);汇算清缴时需调增 2 万应纳税所得额。 看这个办公费是不是用在基建上

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快账用户2549 追问 2025-06-22 11:09

谢谢老师,是用在基建上

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快账用户2549 追问 2025-06-22 11:10

这个怎么做分录呢

这个怎么做分录呢
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齐红老师 解答 2025-06-22 11:12

借:在建工程-工资    代:应付职工薪酬-工资 借:应付-工资   代:银行

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快账用户2549 追问 2025-06-22 11:13

不能直接像我这样写是吗

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齐红老师 解答 2025-06-22 11:15

是的,一定要经过应付工资

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快账用户2549 追问 2025-06-22 11:21

开业当天车费,借长期待摊费用,开办费,贷银行存款吗

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齐红老师 解答 2025-06-22 11:24

您好,这个分录可以的

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