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装修公司未收到业主的尾款5000元挂账分录示开发票: 借:应收账款-5000-项目名称; 贷:合同负债-5000-项目名称。 第二天收到尾款的1150元分录 借:库存现金1150 贷:应收账款1150-项目名称 同时工程款补业主扣掉材料费2350元及人工费1500元 分录: 借:合同履约成本-工程施工-材料费2350-项目名称 合同履约成本-工程施工-人工费1500-项目名称 贷:应收账款-项目名称-3850元 但是一查辅助项目余额少1150元,哪里分录写错啦?

2025-06-22 15:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2025-06-22 15:40

 同学您好,很高兴为您解答,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-22 15:42

您好,红冲原错误分录: 借:其他应付款 - 暂估 10000 借:主营业务成本 -10000 跨年更正分录: 借:以前年度损益调整 10000 贷:其他应付款 - 暂估 10000 结转: 借:利润分配 - 未分配利润 10000 贷:以前年度损益调整 10000

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快账用户4198 追问 2025-06-22 15:43

老师,您这不是回答我的问题吧?

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齐红老师 解答 2025-06-22 15:45

对不起,网不好串题了,对不起,请稍等

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齐红老师 解答 2025-06-22 15:56

 您好,错误原因:贷方  应收账款  未写  项目名称 ,系统无法将 3850 元关联到对应项目,仅扣减了现金收款的 1150 元。 正确分录: 借:合同履约成本-材料费 2350(项目名称)   合同履约成本-人工费 1500(项目名称)   贷:应收账款-项目名称 3850   结果项目余额 = 5000-1150-3850=0,正确扣减完毕。 涉及项目核算时,借贷方必须标注一致的项目名称,确保系统归集准确。

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快账用户4198 追问 2025-06-22 16:04

老师我应收款写项目名称啦,只有库存现金没有标记项目名称

老师我应收款写项目名称啦,只有库存现金没有标记项目名称
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齐红老师 解答 2025-06-22 16:11

对对,那就没有问题,现金不用到项目

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快账用户4198 追问 2025-06-22 16:12

可是项目核算时少了1150元,那怎么办

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齐红老师 解答 2025-06-22 16:16

确实哈,那把现金这个也得带上项目,就平了

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齐红老师 解答 2025-06-22 16:29

 您好,项目型企业(如装修、工程),现金必须挂项目辅助核算。 普通企业,如果应收款带项目,现金需同步标记,如果不是这样系统可能出现项目余额异常。

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快账用户4198 追问 2025-06-22 16:38

哦,谢谢老师

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齐红老师 解答 2025-06-22 16:38

不好意思,一开始耽误您时间了

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 同学您好,很高兴为您解答,请稍等
2025-06-22
你好这个可以这么做 可以一般是含税做原材料,你要是单独税额做税金及附加也可以
2021-07-22
 一、收入核算 1、收到预付工程款时 借:银行存款 贷:预收账款 应缴税费-应缴增值税-销项税 2、工程完工结算时 借:预收账款/应收账款 贷:工程结算收入 3、结转收入 借:主营业务收入 贷:主营业务成本 管理费用 销售费用 财务费用等等 借或贷:本年利润 二、成本的核算 1.发生的合同成本 借:工程施工—合同成本 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 2.发生的材料费用 借:管理费用/原材料 应交税费—应交增值税(进项税额) 贷:银行存款 3.支付人工费 借:工程施工--人工费 贷:现金(或应付工资等) 4.发生的机械费用 借:工程施工--机械使用费 应交税费—应交增值税(进项税额)(指的租赁) 贷:银行存款(或累计折旧等) 5.发生的其他直接费 借:工程施工--其他直接费 贷:银行存款(或现金等) 6.月末确认收入和成本 借:主营业务成本(按当期确认的合同成本) 工程施工——合同毛利 (倒挤) 贷:主营业务收入(按当期确认的工程结算收入) 7.工程完工决算后,应将“工程结算”科目与“工程施工”科目冲抵,冲抵后“工程施工”科目与“工程结算”科目余额均为零。 施工企业合同完工
2023-01-30
你好,稍等我这边算一下发给你
2024-03-11
收入你已经确认了200万,成本没有结转:借:主营业务成本-- 80    贷:合同履约成本--80万
2023-02-22
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